你好!這個(gè)問題可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入或系統(tǒng)差異導(dǎo)致的。先檢查數(shù)據(jù)源是否有誤,確認(rèn)后,如果需要調(diào)整賬目,可以通過借應(yīng)收賬款,貸銀行存款或現(xiàn)金的方式進(jìn)行調(diào)整,確保賬目一致。記得做好記錄和憑證。
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,您好!填資產(chǎn)負(fù)債表,表中的應(yīng)付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報(bào)嗎? 應(yīng)付賬款是應(yīng)付帳款的貸方余額+預(yù)付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預(yù)付賬款的余額在借方,該怎么算
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款貸方有余額,我怎么在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)到其他應(yīng)付款呢
你好!老師,我問下應(yīng)收帳款在貸方余額484669.99,電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表余額486235 .3,有誤差怎么調(diào)帳
你好!老師,我問下應(yīng)收帳款在貸方余額484669.99,電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表余額486235 .3,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款余額怎么表示
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來的《請(qǐng)問這10萬的錢怎么收回來?》