你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
一般人企業(yè),月末,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),是應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn),應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的會計(jì)科目是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的會計(jì)分錄
我想問一下每個月的增值稅進(jìn)行稅額和銷項(xiàng)稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進(jìn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進(jìn)銷項(xiàng)哪個金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫一下吧 感謝
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄是直接用銷項(xiàng)減進(jìn)的數(shù)借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,還是分別結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),去年有2筆報(bào)關(guān)單沒有申報(bào)增值稅和所得稅,所以稅務(wù)要我調(diào)整了去年的增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,那賬務(wù)處理需要怎么做呢,是做到今年嗎,還是
支付公司:商戶打款認(rèn)證轉(zhuǎn)入對公0.03 怎么寫分錄
老師,我想問一下,個稅申報(bào)系,申報(bào)的收入是按應(yīng)發(fā)工資填的金額,還是按實(shí)發(fā)工資填的金額
老師盈余公積也要交印花稅嗎
銷售提成怎么合理避稅
月度目標(biāo)=年度目標(biāo)/12個月(年度目標(biāo)就是:生產(chǎn)總產(chǎn)出數(shù)金額或主營業(yè)務(wù)收入,待定) 這句話可以這么寫嗎
要抵扣銷項(xiàng)稅額時,看期末留抵稅還是上期留抵稅
老師,我們有家公司,小規(guī)模,要做破產(chǎn)清算,需要怎么做,對外需要的報(bào)表必須用外賬做的那一套吧
老師你好,怎么區(qū)分什么時候用債券投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅