你好!計(jì)提2023年企業(yè)所得稅,先確認(rèn)應(yīng)納稅所得額,然后按稅率計(jì)算所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤確實(shí)等于年初未分配利潤加上本期凈利潤。
老師您好!今年4月匯算清繳交稅后資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤,怎么辦?當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí),借未分配利潤,貸應(yīng)交所得稅,繳納時(shí)借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是小企業(yè)準(zhǔn)則的
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧?期初未分配利潤加上本年累計(jì)凈利潤是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的金額嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤-期末未分配利潤的金額跟利潤表凈利潤相差2933.75,這個(gè)數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅,已經(jīng)計(jì)提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,怎么會(huì)差額?
資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤是怎么得出的?2023年度匯算清繳補(bǔ)稅30000的話,是否會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
但是今天稅局老師給我打電話說我的第二季度利潤總額不對,我核對了一下也對不出來
嗯,這事兒聽起來挺棘手的。先別急,仔細(xì)檢查一下利潤表和相關(guān)收入、成本數(shù)據(jù)。有時(shí)候小錯(cuò)誤容易被忽略。記得核對每一項(xiàng)數(shù)據(jù),對比稅務(wù)局的要求,一步步來,應(yīng)該能找到問題所在。祝你順利解決!