是的,你們作為一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)的裝飾材料可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。不過(guò),因?yàn)榘惭b服務(wù)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣。所以,購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅可以正常抵扣,安裝費(fèi)用則不能。
老師請(qǐng)問(wèn)我朋友單位是廣告公司,他是一般納稅人,他的銷(xiāo)售發(fā)票內(nèi)容是廣告制作費(fèi),屬于服務(wù)類(lèi)?是6個(gè)點(diǎn)的稅?他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)鋼材等等材料,不能抵扣嗎?廣告公司也是買(mǎi)材料加工成成品后安裝銷(xiāo)售的,不可能材料發(fā)票不可以抵扣吧?
我們是一般納稅人,我們這個(gè)月開(kāi)9%勞務(wù)專(zhuān)票,我們的采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以抵扣勞務(wù)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)嘛?(我們主營(yíng)安裝工程服務(wù))
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問(wèn)我們自己公司購(gòu)買(mǎi)的材料開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購(gòu)買(mǎi)的材料成本是否可以抵扣我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
我司是一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的,開(kāi)了3%的普票。但這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的成本票是13%的材料專(zhuān)票,這些材料專(zhuān)票我們可以用來(lái)抵扣別的項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
你好老師,有個(gè)分包合同,我們是承包方,對(duì)方是分包方,合同簽的是13個(gè)點(diǎn)的材料和3個(gè)點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時(shí)候可以全部抵扣,但如果按13和3開(kāi)的話(huà),那只有3個(gè)點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個(gè)點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),其實(shí)分包方13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)總得拉平還是9個(gè)點(diǎn),如果他們按13和3開(kāi),那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話(huà)能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶(hù)有開(kāi)具專(zhuān)票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專(zhuān)票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷(xiāo),原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶(hù)更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專(zhuān)票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉],解析下
老師,我今天申報(bào)個(gè)稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個(gè)?
老師, 問(wèn)一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)懂了的 好會(huì)兒沒(méi)復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來(lái)了[捂臉]