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員工食堂燃氣費充值200元,食堂是租個人的房子,沒法開發(fā)票,如何入賬

2024-08-29 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-29 22:26

您好,這個的話,是可以做費用的,只不過匯算的話,需要調(diào)增的這個

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快賬用戶6712 追問 2024-08-30 11:36

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-08-30 11:38

這個的話? 借 管理費用? 福利費 200貸 銀行存款200

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快賬用戶6712 追問 2024-08-30 11:39

這個錢是員工個人墊付,報銷的

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齊紅老師 解答 2024-08-30 11:39

那你就貸方其他應(yīng)付款,后期給員工的話 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

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快賬用戶6712 追問 2024-08-30 11:40

已經(jīng)給員工報銷了

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齊紅老師 解答 2024-08-30 11:42

嗯那就是這倆分錄就沒有其他的了

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您好,這個的話,是可以做費用的,只不過匯算的話,需要調(diào)增的這個
2024-08-29
你好,按照圖片上面的解決方法是需要將每月你們在食堂花銷的飯錢計提出來作為工資,也就是說你們需要把這部分提現(xiàn)為工資并申報個稅,然后這部分花銷的飯錢并不直接發(fā)放到你們卡上,而是撥付給食堂使用,這樣食堂購買任何食材等也不需要發(fā)票和收據(jù)了
2022-04-04
同學(xué)你好 可以計入福利費 但是福利費是要按比例調(diào)增的
2024-11-27
你好,酒店為什么不開具發(fā)票呢?
2021-12-18
你好,這個個人可以去稅務(wù)局代開給你們公司。
2024-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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