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5月份采購的茶葉5萬元,之前入的宣傳費,付了25000元貨款,另外25000是應付帳款,現(xiàn)在采購茶葉盒2000元,用來裝一部分茶葉進行銷售,請問如何調(diào)賬,做賬

2024-08-29 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-29 12:57

同學,你好 現(xiàn)在采購茶葉盒2000元,和之前5萬沒有關系呀

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快賬用戶6686 追問 2024-08-29 12:59

這2000元的茶葉盒用來裝之前5萬元的茶葉,準備進行網(wǎng)上銷售

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齊紅老師 解答 2024-08-29 13:01

同學,你好 是之前5萬的茶葉,有部分要銷售是嗎??

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快賬用戶6686 追問 2024-08-29 13:01

是的,老師

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齊紅老師 解答 2024-08-29 13:02

同學,你好 借:宣傳費? ?負數(shù) 借:庫存商品

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快賬用戶6686 追問 2024-08-29 13:03

老師,您能說的詳細一些嗎,分錄應該如何紅沖和調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-08-29 13:04

同學,你好 分錄就是這個 借:宣傳費? ?負數(shù) 借:庫存商品 你之前的宣傳費,做負數(shù),金額就是轉(zhuǎn)回準備銷售的金額

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快賬用戶6686 追問 2024-08-29 13:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-29 13:29

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 現(xiàn)在采購茶葉盒2000元,和之前5萬沒有關系呀
2024-08-29
你好,直接攤進成本就可以了,形式發(fā)票就可以稅前扣除的,進口的話得代理公司給你開發(fā)票才行
2020-08-14
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-05-10
你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉(zhuǎn)增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉(zhuǎn)增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?
2022-11-29
你好 1、從銀行取得短期借款4000元0存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2、以銀行存款20000元購買設備一一臺。 借:固定資產(chǎn),貸;銀行存款 3、將資本公積8000元轉(zhuǎn)增資本。 借:資本公積,貸;實收資本 4、采購員預借差旅費2000元,以庫存現(xiàn)金付論。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5、銷售產(chǎn)品批,價款12000元,已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6、將多余庫存現(xiàn)金2000元存入銀行。 借:銀行存款?,貸:庫存現(xiàn)金 了、開出承兌匯票-張20000元,用以償還前欠貨款 借:應付賬款,貸:應付票據(jù) 8、將盈余公積15000元轉(zhuǎn)增資本。 借:盈余公積,貸;實收資本 9、以庫存現(xiàn)金1000元支付行政管理部門零星開支。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10、購入材料-批,價款12000元,其中以銀行存款支付8000元,余下貨款4000元暫欠。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 11、銷售商品30000元,其中收到款項25000存入銀行,余款5000元尚未收到。 借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12、采購員出差歸來,報銷差旅費1800元,交回現(xiàn)金200元 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 13、收回應收賬款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 14、用銀行存款支付本月電費1500元。 借:制造費用等科目,貸:銀行存款 15、從銀行提取現(xiàn)金25000,以備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 16、用現(xiàn)金25000發(fā)放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸::庫存現(xiàn)金 17、用銀行存款支付銷售費用610元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 18、以銀行存款償付應付賬款25000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 19、收到包裝物押金5000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:其他應付款?
2022-11-29
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