通常情況下,員工參加培訓的高鐵票和住宿費是可以計入職工教育經(jīng)費的。但具體是否能報銷,需參照公司政策和財務(wù)規(guī)定。建議先咨詢公司財務(wù)部門確認報銷流程和標準。
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
老師 公司員工去外地培訓的車票和餐飲票 可以計入職工教育經(jīng)費嗎?除了發(fā)票 還要有什么附件?
請問老師,我們公司專門對財務(wù)報了一個一年期的培訓班,款項已經(jīng)支付。但是培訓地方在其他地方,我們后面去培訓的時候發(fā)生的車費和住宿費做到職工教育經(jīng)費還是差旅費呢?
老師,員工去外地培訓產(chǎn)生的所有費用都入職工教育經(jīng)費,但是報銷單上門的用途寫的是差旅住宿費-房租,這個影不影響呢?還是照常入職工教育經(jīng)費嗎?
老師,員工去外地培訓,高鐵票和住宿費可以進職工教育經(jīng)費嗎?主要是今年公司的差旅費額度用完了,報不了差旅費
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?