你好!是的,是要處理掉才能注銷
請(qǐng)問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項(xiàng),其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項(xiàng),其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯(cuò)了
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個(gè)怎樣的關(guān)系?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表↑其他應(yīng)付款會(huì)是負(fù)數(shù)呢?本月沒有預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款有余額,是不是因?yàn)閼?yīng)付借方有余額呢?
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
老師資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都有金額 稅務(wù)不能注銷吧?能有什么辦法嗎
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
這個(gè)確實(shí)處理不掉怎么辦
會(huì)計(jì)說沒有辦法只能往來款項(xiàng)做平 就沒有其他辦法嗎
公戶上付給個(gè)人的錢也要收回來嗎 ?
你好!計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 或者你當(dāng)現(xiàn)金收支就行
您好這筆錢是公司股東投入的 但是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款沒有寫投資款,目前賬上沒錢可以讓股東再次打款投資款進(jìn)來 把借的這筆款還給股東 這樣行嗎
你好!操作是沒問題的
有一筆預(yù)收賬款 沒有給對(duì)方開發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
你好!這個(gè)你可以當(dāng)營(yíng)業(yè)外收入。如果你只想做平的話
嗯我們股東稅務(wù)有異常,發(fā)票買不了可目前開不了
老師預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款收不回來這個(gè)影響稅務(wù)注銷嗎
你好!這2個(gè)都要清理完,才能注銷
確實(shí)收不回來怎么操作呢
你好!計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出