公司聘請外面老師給員工培訓(xùn)并支付費用,賬務(wù)處理如下: 借:管理費用 - 職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款 如果該項費用在支付時尚未確定具體金額,先暫估入賬: 借:管理費用 - 職工教育經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 待確定實際金額并支付后: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,公司給財務(wù)人員外出培訓(xùn)財務(wù)方面的費用,入什么費用好
老師,公司邀請外面的老師來給公司員工培訓(xùn),公司產(chǎn)生的各種接待費用怎么入賬
公司請外面老師給員工培訓(xùn),付培訓(xùn),是需要老師給公司開票做賬,還是公司在申請個稅的時候直接做到勞務(wù)報酬里面
老師,外面的老師來我公司給員工培訓(xùn)的住宿費和餐費怎么入賬?
老師你好,公司聘請了外面老師來給員工培訓(xùn),給到外面老師費用,這個賬務(wù)怎么做好些
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這個職工是我們外面招的人,我們培訓(xùn)了要收職工的費用,職工覺得培訓(xùn)可以了在收他們的費用
你們要是收費就沖減培訓(xùn)費
你是說把職工教育經(jīng)費放貸方去
對的 因為你們收他們的錢了
老師抓政府這邊有補貼培訓(xùn)的費用,政府這邊補貼走營業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 這個也可以的
還可以走其他科目嗎
同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝