你好,需要開(kāi)發(fā)票,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳的,需要給他申報(bào)個(gè)稅。
老師,公司組織活動(dòng),然后外面請(qǐng)了培訓(xùn)老師,公賬給培訓(xùn)付了10000多的培訓(xùn)費(fèi),但對(duì)方不提供發(fā)票,也不代扣個(gè)稅,那怎么做賬合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:公司邀請(qǐng)內(nèi)部外部專(zhuān)家做培訓(xùn),給付課時(shí)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部老師應(yīng)該和工資合并計(jì)稅還是按勞務(wù)報(bào)酬計(jì)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司一直是從政府接培訓(xùn)業(yè)務(wù),專(zhuān)門(mén)在農(nóng)村免費(fèi)培訓(xùn),技術(shù)學(xué)員!政府給予我們培訓(xùn)補(bǔ)助,我想請(qǐng)問(wèn)我的收入如何做賬,需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,您好,我公司是做培訓(xùn)的,請(qǐng)老師給學(xué)生講課,然后涉及勞務(wù)費(fèi),我公司在網(wǎng)上直接給老師按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)了,還需要開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師:您好!我們公司是新成立的職業(yè)培訓(xùn)公司,主要業(yè)務(wù)是建筑八大員的培訓(xùn),請(qǐng)教一下老師,我們開(kāi)具發(fā)票給培訓(xùn)人員的時(shí)候,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)這欄是不是開(kāi)非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
付退貨款,怎么做分錄,現(xiàn)金流量怎么分析
民非產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)是怎么做科目
其他業(yè)務(wù)收入怎么申報(bào)增值稅
進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)有些名稱(chēng)差異,怎么處理呢,東西實(shí)際上是A+B=C的意思 例如:鍍鋅爐加熱器=陶瓷管外套+石英加熱器 要開(kāi)票鍍鋅爐加熱器,進(jìn)項(xiàng)是陶瓷管外套和石英加熱器
請(qǐng)問(wèn):25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開(kāi)票收入1000萬(wàn),并已作未開(kāi)票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款,這個(gè)1000萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本在匯算清繳表里怎么填?
老師你好,現(xiàn)在公司做簡(jiǎn)易注銷(xiāo)的話點(diǎn)的話,他要求要點(diǎn)這個(gè)結(jié)算公式嗎?那他這里公示顯示45天。怎么弄
他開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不是自動(dòng)算出來(lái)交的嗎,企業(yè)交的話是不是要按勞務(wù)扣20%的個(gè)稅
增值稅附加稅是自動(dòng)的 個(gè)稅,大部分是需要企業(yè)代扣代繳20%~40%。
那我是不是要按勞務(wù)來(lái)算,不能算到工資里面
對(duì)的是的,是這么理解的
如果他的報(bào)酬是16000,那么交的稅是(16000-20%)*20%的個(gè)稅嗎
你好,16,000×80% × 20%,按照這個(gè)來(lái)的