你好!這個(gè)你要做,可以借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款,銀行存款
老師你好,想問(wèn)下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn),當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬(wàn),現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn),就再支付18萬(wàn),像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司去年年底收到的項(xiàng)目款,然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款等,但是都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬(wàn)的數(shù)據(jù),但是實(shí)際是支付貨款的了,去年我們公司是所得稅核定征收,這個(gè)我還要去處理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司2020年到的項(xiàng)目款,然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款和人工費(fèi)等,但是都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬(wàn)的金額,但是實(shí)際是支付貨款的了,2020年我們公司是所得稅核定征收,這個(gè)我還要去處理嗎?要怎么才能消掉這些現(xiàn)金?
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發(fā)票一份,當(dāng)月認(rèn)證,后期支付一次款項(xiàng),現(xiàn)在2022年這個(gè)月到了支付尾款時(shí)間了,但是我們的供貨商說(shuō)是這個(gè)發(fā)票的開票商現(xiàn)在他不好拿到貨款,要求我支付到他個(gè)人賬戶上,這個(gè)情況怎么處理。(供貨商和開票商是合作關(guān)系不是一個(gè)人)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
現(xiàn)在是賬上的庫(kù)存比支付的貨款要多,實(shí)際也不差廠家的錢,這樣的話我們的庫(kù)存就更大了
現(xiàn)在就是庫(kù)存壓力很大,我們的商品是快消品還要處理庫(kù)存壓力
你實(shí)際就是買了這么多貨。就做這個(gè)分錄才對(duì)。其他的,都是假賬了
那賬上差廠家的錢,怎么把應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)為0呢,現(xiàn)在我們和他們合作了呀
這個(gè)不是欠廠家的,而是欠代付人的。
欠代付人是借應(yīng)付-廠家,貸-某某人嗎
你好!是的,就是這樣
老師,我們現(xiàn)在賬上庫(kù)存太大,可以怎么快速的清理庫(kù)存呢
你好!說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有。一般都是打折賣掉