你好!正規(guī)的做法是當(dāng)月收入,當(dāng)月入賬。不過現(xiàn)在按季度的,你季度內(nèi)開了發(fā)票就行。
我公司以租代買的形式購入設(shè)備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費(fèi)發(fā)票,一年以后轉(zhuǎn)為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費(fèi)發(fā)票,融資租賃兩年期滿后,設(shè)備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費(fèi)發(fā)票,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎么做賬
老師,我們公司是小規(guī)模的租賃公司。租出去的設(shè)備發(fā)票也開出來去。但是跟別的公司租入設(shè)備的發(fā)票還沒收到。但是馬上就要就要報季度稅了。我們可以自己先做成本分錄嗎?
老師,我公司擬租賃一臺設(shè)備10萬元,租期2年,租賃費(fèi)5000元/月(均為收取租賃費(fèi)發(fā)票,含利息1000元),合同約定每月支付租賃費(fèi),租賃期滿出租方無償轉(zhuǎn)讓設(shè)備給我公司,請問:1.該合同性質(zhì)屬于經(jīng)營租賃還是融資租賃?2.租賃期滿設(shè)備無償劃給我公司后,我公司只有每月的租賃發(fā)票,設(shè)備如何計入固定資產(chǎn)?
我們公司是機(jī)械設(shè)備租賃公司,本公司主營業(yè)務(wù)成本也是租賃費(fèi),要付給別人租金但是沒有開發(fā)票,我怎么計提?收到發(fā)票又怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,請問下我公司收到租賃公司開給我們的設(shè)備發(fā)票,當(dāng)時入了固定資產(chǎn),后面每個月以支付租金的方式付款,相當(dāng)于我們是租的這臺設(shè)備,這種是融資租賃還是融資性售后回租哦
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師您的意思是,7月實(shí)現(xiàn)的租金收入可以在9月份之前把發(fā)票開掉就可以的意思嗎? 但是有些工地卻又不急著開票,可能等到12月份開票都有可能
你好,這么說吧,你按照實(shí)際的來就行,等真正開票的時候可以做不開票收入的負(fù)數(shù)沖減。
設(shè)備當(dāng)月出租,當(dāng)月開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 次月開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款??借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入?貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?貸方紅字 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到款項(xiàng),沖減應(yīng)收款 借:銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
是這個意思嗎?老師 ,那如果是這樣相當(dāng)于要手動調(diào)整納稅申報表了,實(shí)際未開票的稅額要提前加進(jìn)去了?? 就是這里我不是很理解
是的,就是這個意思。這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
那也就是說雖然沒有開票但是也提前開票繳納稅費(fèi)了!請問就不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)其他科目過渡一下,等真正開票再確認(rèn)收入嗎
你好!是的。不能,因?yàn)槟氵@個延遲開票本身就是違規(guī)的