您好,這個(gè)的話是沒(méi)錯(cuò)的,是這樣計(jì)入的

你好,老師,個(gè)人往a公司打了500塊錢(qián)的報(bào)名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,我能對(duì)沖給他沖平嗎?
你好,老師,個(gè)人往a公司打了500塊錢(qián)的報(bào)名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,我能對(duì)沖給他沖平嗎?
新注冊(cè)的餐飲小規(guī)模a,在其他地方又開(kāi)了一家餐飲b,b新公司沒(méi)有名字,是和a新注冊(cè)的小規(guī)模簽的合同,目前b在裝修,a付款,a做賬應(yīng)該怎么做?
A餐飲公司在支付水電費(fèi)時(shí),用B公司的1000元餐飲代金券抵A公司當(dāng)月水電費(fèi),怎么記明細(xì)科目? A公司和B公司是同一個(gè)法人
A餐飲公司在支付裝修費(fèi)時(shí),用B公司的1000元餐飲代金券抵A公司當(dāng)月裝修費(fèi),怎么記明細(xì)科目? A公司和B公司是同一個(gè)法人 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi) 代 其他應(yīng)付款--B公司 借 其他應(yīng)收款 --B公司 代 其他應(yīng)付款--A公司 這樣記明細(xì)科目對(duì)嗎?
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個(gè)點(diǎn)的稅,年底單獨(dú)發(fā)獎(jiǎng)金的話單獨(dú)交稅還是和工資一起合并交個(gè)人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呀,租給企業(yè)的
銷(xiāo)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是871963.4,進(jìn)項(xiàng)是價(jià)稅合計(jì)92193.36,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護(hù)建設(shè)稅算進(jìn)去啊,怎么算稅負(fù)率
老師,我想咨詢成本會(huì)計(jì)的問(wèn)題,用于實(shí)際工作,生產(chǎn)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-原材料,借方發(fā)生額是領(lǐng)用原材料,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫(kù)成本里了,我的問(wèn)題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領(lǐng)出來(lái)不就是用于生產(chǎn)的嗎? 3、為啥生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-XX,就是平的,無(wú)余額的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)供應(yīng)商開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月他沒(méi)作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時(shí)候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報(bào)時(shí)候,我在申報(bào)附表二,第20行紅字專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填的417元,但是出來(lái)對(duì)話框,查看詳情:申報(bào)比對(duì)不符,請(qǐng)問(wèn)老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么做
能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)稅務(wù)申報(bào)流程嗎
老師 公司在司機(jī)名下了轉(zhuǎn)回老板名下應(yīng)該怎么操作
老師現(xiàn)在有沒(méi)有什么政策??梢园涯赇N(xiāo)售額小于500萬(wàn)的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?

