清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
老師,你好,請問下,固定資產(chǎn)處置虧損了,是借:固定資產(chǎn)處置收益,貸:固定資產(chǎn)清理。是吧
固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)處置的時候,會計分錄怎么做
老師好,請問主動處置固定資產(chǎn)的凈殘值分錄 借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理 對嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的固定資產(chǎn)處置凈損失計什么科目
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?
已經(jīng)折舊兩年了 現(xiàn)在出售了 固定資產(chǎn)清理科目的金額等于什么
就是折舊后的剩余金額
固定資產(chǎn)卡片的期末累計折舊是吧
就是原值-累計折舊后的金額
原值-累計折舊是期初累計折舊嗎
就是那個資產(chǎn)應(yīng)該轉(zhuǎn)出的清理殘值
還是不太明白 從原值減去的是什么
就是那個資產(chǎn)的購入原值-那個資產(chǎn)已經(jīng)累計計提的折舊
我們現(xiàn)在開票變賣,那就用你發(fā)的第二個分錄就行嗎
先要把還沒折舊完的殘值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
還要用清理殘值的分錄嗎
所有的分錄都要。不然的你的賬做不平
哦 現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理的金額弄清了 累計折舊呢
借:固定資產(chǎn)清理 殘值 ????? 累計折舊? ?使用期間已經(jīng)計提折舊的合計 貸:固定資產(chǎn) 購入時入賬價值
這個固定資產(chǎn)原值283185.84選 我們變賣價開票50000 這個賬能平嗎
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊?使用期間已經(jīng)計提折舊的合計 貸:固定資產(chǎn)283185.84 變賣 借:銀行存款?50000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 最后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。