你好,這個是專款專用的嗎?
請問下政府補助,是按照收付實現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時候,沒有計入營業(yè)外收入?請問應該怎么處理呢?
老師,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準則,2022年12月政府給了一筆獎勵資金5萬元,我計入到了專項應付款里,現(xiàn)在2023年我轉入到了營業(yè)外收入里,分錄做的對嗎?這筆收入需要交稅嗎?交哪些稅?怎么調整2023年匯算清繳表
老師,我3月份入職的,剛好到年底在該公司收入也超過12萬,年底還發(fā)了獎金。那我現(xiàn)在做個人匯算清繳的時間,發(fā)現(xiàn)涉及到獎金單獨計算是可以退1000元,但綜合計算的話是還需要繳納1千8。那我是選擇哪一種匯算清繳都可以嗎?
我公司23年收到10萬元政府部門的獎勵,但是匯算清繳的時候漏報了這10萬,現(xiàn)在應該怎么處理?需要繳納哪些稅款?
老師,17年掛賬應付賬款,已付錢給對方195萬,對方一直沒開發(fā)票,21,22年還回貨款60萬現(xiàn)金,對方公司注銷了,23年4月做壞賬處理13萬,走營業(yè)外支出,23年匯算清繳時候,表格進行調增處理,現(xiàn)在稅W局產生預警,疑點是為什么有逾期三年以上的應收賬款損失? 問題一,我想問我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況? 問題二,做壞賬處理和匯算清繳調增是否正確? 問題三,對稅局預警我們應該怎么回應?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開呀?
老師,請問快遞發(fā)走的國外的貨物需要開發(fā)票,一般納稅人,我們是開專票,還是開普票?
老師,我們公司出租的房產稅費由承租公司每月支付,我們怎么開票?項目名稱寫什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專票,普票加起來是35萬多,超過30萬了,普票也要增值稅嗎?2因為有銷貨退回,上季度有10萬的貨退回了,開了紅字發(fā)票紅沖了,請問老師,增值稅納稅申報表納稅申報時小于30萬了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進來的款項備注投資款 必須要入實收資本嗎
公司購車在增值稅申報表怎么勾選申報。
就是我們公司有兩個股東,注冊資本原來是100萬,兩個股東都已經投滿100萬了,但是現(xiàn)在減資到了50萬。那我的投資款就多了50萬嘛。這樣的話我要怎么做這多出來的50萬的賬呢?
一般項目:人力資源服務(不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程設計;建設工程施工;住宅室內裝飾裝修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)以上是營業(yè)執(zhí)照范圍,沒有任何資質,能開“建筑服務.安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開具的普通發(fā)票嗎
老師,經營范圍是水果種植、銷售;農業(yè)觀光休閑服務。那可以免哪些稅呢
也不是,就是我公司屬于基建期,建的比較快,給的獎勵
那在主表里面填寫營業(yè)外收入就可以的,其他的不要填寫。
那就是說需要調增企業(yè)所得稅嗎?
對的,是的,需要交所得稅的。是賬上沒有做嗎?沒有做的話,在納稅調整明細表收入類其他里面填寫稅收金額。
賬上沒做,23年匯算的時候也沒報,這個涉及不涉及滯納金?
需要補稅有滯納金。
除了所得稅,不涉及別的稅種了吧?
是的是的,不涉及到其他的。