賬面沒有注冊(cè)資本,也沒有利潤(rùn)才能0元轉(zhuǎn)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是不是涉及到兩個(gè)稅,一個(gè)是印花稅,是不是計(jì)稅依據(jù)是轉(zhuǎn)讓多少錢就按多少的0.03% 還有一個(gè)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)-股權(quán)買入價(jià)的20%這樣計(jì)算的?
老師,我是小白,我想問下個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),印花稅和個(gè)稅怎么交啊,他們協(xié)議轉(zhuǎn)讓出資額為1500萬(wàn)元(15%)的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0,轉(zhuǎn)讓人到目前沒有轉(zhuǎn)入資金到公司,這樣是不是個(gè)稅和印花稅都是不用交的啊
老師,您好,我公司近期要辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)涉及到個(gè)人所得稅及印花稅,那這兩種稅是怎樣計(jì)算的呢,就是我應(yīng)交多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ,我知道交印花稅,但是沒有分紅,也是免費(fèi)轉(zhuǎn)讓,是不是就不涉及到個(gè)稅???
如果陳總是四合股東,持有20%股權(quán),轉(zhuǎn)讓給壑知,0元轉(zhuǎn)讓,那壑知是不是報(bào)一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅就行,沒有個(gè)稅
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
那個(gè)人應(yīng)該按什么怎么申報(bào)呢?
關(guān)鍵是賬面有實(shí)收資本,和未分配利潤(rùn)沒?
有未分配利潤(rùn)
那么至少要按應(yīng)分的利潤(rùn)交個(gè)稅20%