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如果金蝶里面的初始金額漏入了應(yīng)收賬款900元,我現(xiàn)在做賬務(wù)處理應(yīng)該怎么調(diào)整??!2024年1月份已經(jīng)收到款了!謝謝老師!

2024-08-23 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-23 15:12

你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5775 追問 2024-08-23 15:16

為什么呢?能說的詳細(xì)一些嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 15:18

你好,其實這個正常來說,你如果只是少了一個應(yīng)收賬款,應(yīng)該還要有對應(yīng)的科目才行 ?如果確認(rèn)不了對應(yīng)的科目就計入到未分配利潤,因為最終不管企業(yè)怎么做,或者說做了什么,最終都會在未分配利潤里面。

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快賬用戶5775 追問 2024-08-23 15:23

好的!謝謝!另外我收到一筆退回的保證金,其中還有3.53元的利息款,那筆利息我是不是直接沖減財務(wù)費用-利息費用?我的金蝶軟件好像不可以用負(fù)數(shù)表在借方表示,那就直接在貸方計入是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 15:25

你好!是的。計入貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶5775 追問 2024-08-23 15:27

是正數(shù)計入貸方是吧!意思就是負(fù)數(shù)的意思?是這樣理解吧!

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齊紅老師 解答 2024-08-23 15:29

你好!對,費用類是正數(shù)計入貸方

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你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤
2024-08-23
您好 啟賬的時候遺漏了一個客戶2023年的預(yù)收款1.5萬元 請問當(dāng)時是銀行收款的嗎 銀行存款余額正確嗎 不用預(yù)收賬款這個科目,全部用應(yīng)收賬款科目代替 直接應(yīng)收賬款貸方錄入就可以了
2024-09-11
您好,借應(yīng)收賬款-11300貸以前年度損益調(diào)整-10000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-1300
2021-04-16
你好,你11月187062 沖紅了嗎?做賬務(wù)處理了嗎?
2020-12-02
你好,這個你沖減成本吧。少做點成本。
2025-05-27
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