其他企業(yè)管理服務(wù): 總部管理、投資與資產(chǎn)管理、市場(chǎng)管理、日常綜合管理3040801990000000000
老師,我司是一般納稅人與一方簽訂了能源托管服務(wù)合同,開票的話正常來(lái)說(shuō)是否應(yīng)該按6%研發(fā)和技術(shù)服務(wù)服務(wù)-合同能源管理服務(wù)開,但是我司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)服務(wù)類沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類,那怎么開票呢
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營(yíng)范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個(gè)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營(yíng)業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
我公司有一個(gè)合同內(nèi)容是水污染源在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)維護(hù)和技術(shù)支持服務(wù),稅收編碼選擇研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合適,還是其他現(xiàn)代服務(wù)?
老師,我有個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍如下: 一股項(xiàng)目:工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù):光面設(shè)計(jì):廣告設(shè)計(jì)、代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技不開發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務(wù)。家用電器安裝服務(wù):信息咨詢服務(wù) (不含許可類信息咨詢服務(wù)):專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。現(xiàn)在需要個(gè)體戶給一個(gè)出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開什么名目,咨詢費(fèi),技術(shù)費(fèi)或者其他什么,稅率多少?
老師我們是科技有限公司,接了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,開票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)還是信息技術(shù)服務(wù)。
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80