當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎?借其他應(yīng)付款,老板 貸管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開(kāi),這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)票有誤,這個(gè)月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個(gè)月報(bào)稅就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開(kāi)的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購(gòu)進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄,這樣處理對(duì)嗎?是不是這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)平了?跨年紅沖的發(fā)票會(huì)影響稅負(fù)或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
請(qǐng)問(wèn)2023-12月付了筆服務(wù)費(fèi),這個(gè)票我也認(rèn)證了。但是3月發(fā)生了銷售退回,該筆款項(xiàng)全額退回給我了。但是銷方還沒(méi)有開(kāi)紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對(duì)這筆業(yè)務(wù),從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時(shí) 借:銷售費(fèi)用297029.7 進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 貸:銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 月末計(jì)提增值稅時(shí): 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時(shí) 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,這筆進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字,但錢又先退給我了。咋做賬啊。
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老手有財(cái)務(wù)分析報(bào)告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開(kāi)專票用交附加稅嗎
老師,原來(lái)是手工流水賬,沒(méi)有科目余額表,沒(méi)有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開(kāi)票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開(kāi)給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問(wèn)題,承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開(kāi)出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
老師沒(méi)做管理費(fèi)里,因?yàn)橥嘶亓?,認(rèn)證時(shí)因?yàn)槲沂切陆拥模瑳](méi)來(lái)得及核對(duì),就在平臺(tái)認(rèn)證了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)時(shí),分錄是這么做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)效增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額40.96 貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付帳款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,那進(jìn)項(xiàng)稅額需不需轉(zhuǎn)出
上面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出寫(xiě)了呀, 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
對(duì)已做轉(zhuǎn)出,就想問(wèn)一下用不用轉(zhuǎn)
你好,你說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎 都可以做,你自己選擇
是的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快