當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎?借其他應(yīng)付款,老板 貸管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開(kāi),這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)票有誤,這個(gè)月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個(gè)月報(bào)稅就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開(kāi)的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購(gòu)進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄,這樣處理對(duì)嗎?是不是這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)平了?跨年紅沖的發(fā)票會(huì)影響稅負(fù)或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
請(qǐng)問(wèn)2023-12月付了筆服務(wù)費(fèi),這個(gè)票我也認(rèn)證了。但是3月發(fā)生了銷售退回,該筆款項(xiàng)全額退回給我了。但是銷方還沒(méi)有開(kāi)紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對(duì)這筆業(yè)務(wù),從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時(shí) 借:銷售費(fèi)用297029.7 進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 貸:銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 月末計(jì)提增值稅時(shí): 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時(shí) 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,這筆進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字,但錢又先退給我了。咋做賬啊。
增值稅申報(bào),我上個(gè)月全是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表全填寫0嗎
公司資產(chǎn)總額是35452249.63 負(fù)債總額是12833996.57 所有者權(quán)益總額是22618253.06 ,實(shí)收資本是25000000,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交多少個(gè)稅
老師:在淘寶上買的一些配件,開(kāi)了普票可以稅前扣除吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有筆訂單,是國(guó)外客戶推薦的,需要給他支付傭金,那我們報(bào)關(guān)是按總的銷售額報(bào)關(guān)嗎?后面的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理?
如果注冊(cè)分公司,統(tǒng)一由總公司發(fā)工資的不得行,社保關(guān)系在總公司
我們公司是購(gòu)買鴨毛鵝毛加工成羽絨服企業(yè),但是目前在成本結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),都是按照毛利率反推的,這肯定不對(duì)。我想問(wèn)怎么確定結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料?因?yàn)槊庸こ山q,會(huì)產(chǎn)生90絨,80絨,70絨,2廂,然后這些又能繼續(xù)提速90絨,80絨,就是一個(gè)環(huán)節(jié)套一個(gè),然后可能最后又是放在一起的,這種原材料成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)分公司轉(zhuǎn)賬給總公司,需要開(kāi)發(fā)票嗎?是分公司轉(zhuǎn)的管理費(fèi)
老師,您好!我司提供辦公場(chǎng)地給其他公司用來(lái)開(kāi)直播,大概幾小時(shí),開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”-場(chǎng)地服務(wù)嗎?因這個(gè)稅種是之前已核定過(guò)的,客戶著急開(kāi)票。
給夜班的員工買的方便面記入福利費(fèi)嗎
你好老師,我是新公司,注冊(cè)稅務(wù)登記一般納稅人,我選擇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選哪個(gè)?
老師沒(méi)做管理費(fèi)里,因?yàn)橥嘶亓?,認(rèn)證時(shí)因?yàn)槲沂切陆拥模瑳](méi)來(lái)得及核對(duì),就在平臺(tái)認(rèn)證了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)時(shí),分錄是這么做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)效增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額40.96 貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付帳款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,那進(jìn)項(xiàng)稅額需不需轉(zhuǎn)出
上面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出寫了呀, 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
對(duì)已做轉(zhuǎn)出,就想問(wèn)一下用不用轉(zhuǎn)
你好,你說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎 都可以做,你自己選擇
是的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快