您好,有可能,專管員可能會(huì)提前統(tǒng)計(jì)一下
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
小規(guī)模納稅人進(jìn)行電子稅務(wù)局注銷,企業(yè)清算所得稅時(shí)候,關(guān)于資產(chǎn) 負(fù)債處置什么的都零申報(bào)可以嗎?實(shí)際情況是執(zhí)照下來一年多一直沒經(jīng)營,平常怕稅務(wù)查,就報(bào)了點(diǎn)假的金額少的收入和員工工作做成本,目前還是虧損狀態(tài)!
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào))目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月,刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
專管員說我公司2022年所得稅匯算清繳收入與2022年開票軟件收入存在100萬的誤差,說我開票軟件開票了三百多萬,但我所得稅申報(bào)只申報(bào)了兩百多萬。然后說我2022年企業(yè)所得稅中申報(bào)的工資薪金為0,自然人電子稅務(wù)查不到。但是經(jīng)我自查,我的開票軟件的確開票了兩百多萬,并且也進(jìn)行了個(gè)稅申報(bào),也有記錄,網(wǎng)上登陸自然人電子稅務(wù)局可查詢且與我申報(bào)的無誤差。請(qǐng)問為什么專管員那邊的系統(tǒng)會(huì)與我實(shí)際開票軟件有誤差,并且查不到我的個(gè)稅申報(bào)記錄呢?請(qǐng)問這種情況對(duì)企業(yè)會(huì)有影響嗎?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦