同學(xué)你好,在這種情況下,建議按 FOB 價(jià)格報(bào)關(guān)。
跟巴拿馬客戶做FOB價(jià)格,我們海運(yùn)費(fèi)墊付給貨代后客戶再跟貨款一起匯給我們,但是報(bào)關(guān)申報(bào)沒有將海運(yùn)費(fèi)平攤單價(jià)做CFR,銀行結(jié)匯有問(wèn)題。我們付給貨代公戶的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)開票出來(lái)了,貨代不肯退回公戶發(fā)票作廢改匯私戶。請(qǐng)問(wèn)這種情況下,多出來(lái)的美金如果作為下一步訂單的定金,即已經(jīng)出去的這單FOB價(jià)格沒有收客戶海運(yùn)費(fèi),但是又付了海運(yùn)費(fèi)給貨代開票,有沒有關(guān)系?
我家是國(guó)際貨運(yùn)代理,2021年給客戶(國(guó)外公司)運(yùn)貨時(shí)貨物出現(xiàn)毀損,我公司經(jīng)客戶授權(quán)幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產(chǎn)生了1.6萬(wàn)元差旅費(fèi),還幫墊付15萬(wàn)處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測(cè)費(fèi)等費(fèi)用,產(chǎn)生的差旅費(fèi)1.6萬(wàn)和包裝物等費(fèi)用15萬(wàn)已在21年計(jì)入我公司的管理費(fèi)用和成本中,22年保險(xiǎn)公司賠付110萬(wàn)到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬(wàn)美元,匯率按6.4651,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是將21年的產(chǎn)生的成本和費(fèi)用沖回后,剩余的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)錄要怎么寫?
老師,我的形式發(fā)票中標(biāo)注的是FOB天津結(jié)算,但是呢我清單里面是有運(yùn)費(fèi)的,保險(xiǎn)費(fèi)為0;老板不讓我將運(yùn)費(fèi)攤?cè)胴浳锟們r(jià)值,就是想要單獨(dú)呈現(xiàn),是不是就一定要改成CRF CIF天津,改了之后我合同裝箱單是不是要跟著改(如果老板可以我攤?cè)氤杀镜脑?、合同里面?biāo)注運(yùn)費(fèi)賣家承擔(dān)這一項(xiàng)是不是也要改掉,改掉之后未來(lái)我銀行付款給保險(xiǎn)公司和貨代公司會(huì)不會(huì)有影響、這些費(fèi)用還能入帳嗎)
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點(diǎn)復(fù)雜,同一個(gè)集團(tuán)的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)用(可以開票)由我們承擔(dān),客戶不承擔(dān)這些費(fèi)用,交貨后再開越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費(fèi)用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運(yùn)輸費(fèi)后再匯款給我們,這個(gè)也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個(gè)來(lái)做分錄,好像又不對(duì),麻煩指點(diǎn)一下,謝!
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說(shuō)我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國(guó)際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國(guó)外客戶代付的,然后再對(duì)公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題,怎么處理比較好呢
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
那海運(yùn)費(fèi)是我們代收的,也可以直接按照FOB報(bào)關(guān)?貨代開給我們的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)那是不是就直接沖減客戶付款過(guò)來(lái)的金額?
可以按照 FOB 報(bào)關(guān)的呢??梢栽跁?huì)計(jì)處理上沖減客戶付款過(guò)來(lái)的金額。因?yàn)殡m然是你們代收海運(yùn)費(fèi),但從交易實(shí)質(zhì)來(lái)看,這部分費(fèi)用并非你們實(shí)際承擔(dān),而是客戶應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用。
那就是說(shuō)假如客戶總共打款11W,其中貨款10W美金和1W的海運(yùn)費(fèi),我們出口FOB報(bào)關(guān)10W,也是沒問(wèn)題的吧?
可以的,這是正常的情況的呢