員工拿來的普通發(fā)票報銷差旅費和客戶招待費,可以從公賬直接轉(zhuǎn)賬給員工私人卡
請問一下員工報銷款可以直接在基本戶轉(zhuǎn)員工工資卡上嗎?比如汽車加油費、辦公用品費、業(yè)務招待費、差旅費報銷等,都有普票和電子發(fā)票的
老師,員工出差的誤餐費可以直接入差旅費嗎?還有員工的私車公用,按公司的文件,1元 1公里,拿發(fā)票回來抵消,如果發(fā)票130元,公里數(shù)120公里,那么只按120元給員工報銷,這120元也是直接入差旅費,可以不
請問員工報銷款,有些沒有發(fā)票的,可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給員工私人報銷嗎?可以的話怎么做賬呢?
員工報銷油費,招待費,可以根據(jù)發(fā)票,直接從公賬轉(zhuǎn)入員工的賬戶上嗎
老師,上午好!員工拿來一張1.2萬元的餐飲普票來報銷業(yè)務招待費,我這邊是現(xiàn)在支付給他好些,還是從公司基本戶賬戶轉(zhuǎn)給員工個人卡上好些呢?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應納稅暫時性差異
如果拿來了5筆報銷,我可以一次性一起打款出去嗎?
可以一次性一起打款出去
真的不需要分類別打款嗎?比如差旅費一起打款,客戶招待費一起打款
不需要分類別打款的