你好!對可以的。操作沒問題
老師好,我想問一下,我們公司和房東簽的租房合同,租的房子給員工居住,中介給我們開的普票可以用嗎?可以對公轉(zhuǎn)房租給房東嗎?
你好老師,我們員工租了一個房子,16300一年,但是發(fā)票是開的中介服務(wù)費(fèi)這樣可以用嗎?
老師你好,想咨詢下公司自有房產(chǎn)和車位出租,適用簡易計稅辦法,按5%開票,這種情況對應(yīng)的哪些進(jìn)項是不可以抵扣的?我們出租狀態(tài)下繳納的物業(yè)管理費(fèi)取得的進(jìn)項可以抵扣嗎?尚未租出前產(chǎn)生的中介費(fèi)和物業(yè)費(fèi)取得的進(jìn)項可以抵扣嗎,謝謝啦
老師!請問下我公司是一般納稅人,給員工租了個人的住宅樓,收到個人稅務(wù)局代開的專票可以抵扣嗎?還有中介公司開的中介費(fèi)可以抵扣嗎??
老師,請問一下房產(chǎn)中介公司開的代理服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣認(rèn)證的,是吧?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。