向個(gè)體戶買東西必須要發(fā)票才能稅前扣除

我有超市營(yíng)業(yè)執(zhí)照和餐飲營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是個(gè)體戶,我承包了一家KTV的廚房和超市,流水都是走我賬戶過(guò)的,每個(gè)月分30%的營(yíng)業(yè)額給KTV,30%給餐飲,40%是超市。我的流水很大,但是超市批發(fā)東西只有清單,沒(méi)有發(fā)票。餐飲只有買菜付款記錄,也沒(méi)有發(fā)票。3月1號(hào)后稅務(wù)根據(jù)商戶碼查賬征收,我的稅收怎么計(jì)算繳納?每天KTV收入1W左右。
老師 我們是去年8月申請(qǐng)的個(gè)體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒(méi)有建帳,我就想問(wèn)去年8月到今年的3月31號(hào)開(kāi)票的都是有1個(gè)點(diǎn)稅率的,我做憑證的時(shí)候,做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因?yàn)槲覀兪菦](méi)有超過(guò)45萬(wàn),月底我這個(gè)應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面是吧我的問(wèn)題是 我每個(gè)季度都是按票面金額報(bào)稅和個(gè)人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)外收入和我報(bào)的個(gè)人所得稅有關(guān)系么
你好,我司是一個(gè)制造業(yè)企業(yè),最近搞了一個(gè)小賣部給員工購(gòu)買飲料零食之類的,可以使用餐卡或者現(xiàn)金,餐卡是公司提供的福利,每個(gè)月有充值,不夠的員工也可以現(xiàn)金充值,請(qǐng)問(wèn)小賣部這部分的賬務(wù)處理該怎么做,會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)盈利,涉及到的稅務(wù)該怎么處理,小賣部沒(méi)有單獨(dú)成立個(gè)體工商戶之類的
你好,想請(qǐng)教下老師關(guān)于核定征收個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收的做賬問(wèn)題。我們是2022年10月開(kāi)始被要求轉(zhuǎn)成查賬征收的,之前都沒(méi)有做賬,購(gòu)買材料也沒(méi)有索取發(fā)票,餐廳又是剛成立一年,裝修成本蠻高,但是也沒(méi)票,這些成本費(fèi)用我能做進(jìn)賬里平攤嗎?確實(shí)又是發(fā)生了,只是沒(méi)了憑證,我該怎么處理好呢
老師我們是工商個(gè)體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開(kāi)業(yè)兩年多,銷項(xiàng)票開(kāi)出很少,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)有,每季度報(bào)稅都是預(yù)估的無(wú)票收入,這種情況可以申請(qǐng)為定額征收嗎?申請(qǐng)核對(duì)征收需要填寫(xiě)什么理由?因我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票也沒(méi)做賬,只是單獨(dú)做了銀行流水。
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


那沒(méi)有怎么辦
據(jù)實(shí)做成本費(fèi)用,年度匯算時(shí)做納稅調(diào)增