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你好,想請(qǐng)教下老師關(guān)于核定征收個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收的做賬問(wèn)題。我們是2022年10月開(kāi)始被要求轉(zhuǎn)成查賬征收的,之前都沒(méi)有做賬,購(gòu)買(mǎi)材料也沒(méi)有索取發(fā)票,餐廳又是剛成立一年,裝修成本蠻高,但是也沒(méi)票,這些成本費(fèi)用我能做進(jìn)賬里平攤嗎?確實(shí)又是發(fā)生了,只是沒(méi)了憑證,我該怎么處理好呢

2023-02-21 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 14:01

同學(xué)你好 發(fā)票沒(méi)有的話只能先暫估 然后匯算清繳調(diào)增

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同學(xué)你好 發(fā)票沒(méi)有的話只能先暫估 然后匯算清繳調(diào)增
2023-02-21
這個(gè)需要讓對(duì)方開(kāi)票進(jìn)來(lái)你在建賬做賬申報(bào)
2024-01-09
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運(yùn)費(fèi):借原材料%2B進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2025-02-11
你好,這樣也是可以的。
2020-11-29
一、關(guān)于乙方開(kāi)票后甲方支付農(nóng)民工工資的問(wèn)題,乙方可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開(kāi)具發(fā)票并收到甲方的付款時(shí),需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項(xiàng)記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時(shí),乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項(xiàng)的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項(xiàng)的來(lái)源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問(wèn)題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對(duì)于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計(jì)稅方法或簡(jiǎn)易計(jì)稅方法中的一種來(lái)計(jì)算增值稅。 2.如果乙方采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計(jì)稅方法,則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問(wèn)題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財(cái)務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開(kāi)始采用查賬征收方式,則需要在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)編制企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,并按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時(shí)需要按照稅法規(guī)定重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時(shí),需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開(kāi)始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
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