在紅沖本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

對方給我們開的紅字發(fā)票,對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?在發(fā)票勾選認(rèn)證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?
老師,就是去年供應(yīng)商有張發(fā)票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬,現(xiàn)在我叫他補(bǔ)開9280他說不行,要紅沖去年那張發(fā)票。可以紅沖嗎,有什么影響沒?
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無法退回到認(rèn)證平臺進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,我們收到一張發(fā)票,我已經(jīng)抵扣勾選,對方現(xiàn)在說開錯(cuò)了,要我填紅字申請,我填完他們紅沖再開,那么老發(fā)票要寄回給開錯(cuò)方嗎
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


6月勾選的,那是不是還要去做更正?
在開紅字發(fā)票的這個(gè)月轉(zhuǎn)出,以前的不管
那這個(gè)是不是影響期末留底這欄金額?
意思是在這個(gè)月轉(zhuǎn)出后該交多少就交多少
那還得補(bǔ)這個(gè)轉(zhuǎn)出部分的稅?
你有足夠的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣就不用交
你的意思是影響的是這個(gè)月的稅款是么?可這個(gè)月的增值稅款已經(jīng)申報(bào)了啊
你是在8月開的紅字,那么9月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
歐,9月就要多勾選這部分這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),是這么理解么?、
是的,就是那個(gè)意思的
那賬務(wù)處理怎么 做呢
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出