個(gè)體工商戶查賬征收是可以開(kāi)發(fā)票的。 如果沒(méi)有成本發(fā)票,可能會(huì)導(dǎo)致成本難以在稅前扣除,從而增加應(yīng)納稅所得額。但您仍應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)如實(shí)做賬和申報(bào)納稅。 交稅方面: 1.增值稅:如果您是小規(guī)模納稅人,月度銷售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元),免征增值稅;超過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)則按照規(guī)定的稅率計(jì)算繳納增值稅。 2.個(gè)人所得稅:根據(jù)您的經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算繳納。應(yīng)納稅所得額等于收入總額減去成本、費(fèi)用、損失、稅金、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于沒(méi)有成本發(fā)票,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可能會(huì)因?yàn)槌杀究鄢蛔愣鴮?dǎo)致多交稅。

問(wèn)一下,老板為了公司有成本票就上個(gè)月去注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶,但這家個(gè)體工商戶沒(méi)辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,用個(gè)體工商戶開(kāi)票給公司,公司有了成本票,但個(gè)體工商戶有了收入,沒(méi)成本,就要按經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)人所得稅了,這怎么辦呢?
個(gè)體工商戶查賬征收,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,怎么入成本
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?做賬是否也要取得發(fā)票?沒(méi)有發(fā)票怎么辦
老師個(gè)體戶是查賬征收,之前沒(méi)有做賬也沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在開(kāi)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,可是我沒(méi)有成本錢(qián)怎么辦
您好,個(gè)體工商戶,現(xiàn)在是查賬征收,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)還可以開(kāi)發(fā)票嗎?沒(méi)有成本發(fā)票怎么辦?怎么交稅?
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會(huì)有那種設(shè)備配件回來(lái),這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問(wèn)題我問(wèn)一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶滿意度調(diào)查時(shí)送出我們購(gòu)進(jìn)來(lái)水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問(wèn)一下阿里國(guó)際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話,必須是同一國(guó)家收貨人嗎?物流方式有沒(méi)有要求?國(guó)際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶下的,這種就不滿足同一國(guó)家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶說(shuō)收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表


小規(guī)模,開(kāi)20萬(wàn)元的發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,這樣會(huì)繳多少稅?
是小微企業(yè)嗎?所得稅是百分之五 增值稅是百分之一