你好,取得發(fā)票入賬就行,發(fā)票和完稅憑證
我們公司是小規(guī)模餐飲企業(yè)。菜店一個人的名義去稅務(wù)局代開的蔬菜普通發(fā)票給我們。請問一下:我們是否還需要要求對方提供完稅證明給我們做到帳里?
老師,轉(zhuǎn)給私人的菜肉款,分開兩個人對公轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在收到的發(fā)票,是其中一個菜販把轉(zhuǎn)兩個的錢開完了稅務(wù)代開的發(fā)票,這個能做賬嗎?需要什么附件說明嗎?
老師,請教下,公司食堂向個人購買的蔬菜、肉類食材,憑對方開具的收據(jù)可以稅前扣除嗎?還是說需要他自己到稅務(wù)局代開發(fā)票才行呢
老師,我們公司請人跑外業(yè),對方是個人,他在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,上了千分之8的個稅,有個稅完稅證明的,這種情況我們公司在支付錢給對方時還需要給他申報個稅嗎?
老師,某個人準(zhǔn)備給我們代開勞務(wù)費發(fā)票,他代開的時候需要繳納什么稅?假如代開完發(fā)票,我們沒有及時支付勞務(wù)費,那么這張發(fā)票我們能正常入賬嗎?報個稅的時候需要給他代扣代繳個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
沒見對方開具完稅證明呢?需要咋交稅,交哪些稅?
這個如果都是農(nóng)產(chǎn)品,是不需要繳納稅費
蔬菜和豬肉,我看著下邊備注是免稅!那這個個人用代扣代繳個人所得稅嗎?
這個不好說,只有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品才免增值稅
你意思是他自己種植蔬菜或他自己飼養(yǎng)動物,買豬肉,這種嗎?
是的,你的理解非常正確