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老師,某個人準(zhǔn)備給我們代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他代開的時候需要繳納什么稅?假如代開完發(fā)票,我們沒有及時支付勞務(wù)費(fèi),那么這張發(fā)票我們能正常入賬嗎?報個稅的時候需要給他代扣代繳個稅嗎?

2024-04-01 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 23:52

增值稅 附加稅 個稅需要企業(yè)代扣代繳 可以 是

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快賬用戶2034 追問 2024-04-01 23:55

老師,個稅不是收付實(shí)現(xiàn),實(shí)際收到的時候才申報繳納嗎?我們沒有給人家付,他當(dāng)期的個稅收入就是零

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齊紅老師 解答 2024-04-02 00:09

支付的次月申報個稅

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快賬用戶2034 追問 2024-04-02 08:11

郭老師,有沒有這種情況:公司找有關(guān)系的某個人開了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有支付勞務(wù)費(fèi),對于公司而言,發(fā)票既能正常使用,也可以拖欠勞務(wù)費(fèi),個人也不用交個稅,只是開具的時候交一些增值稅及附加稅,這樣的話企業(yè)不是就能既能延緩現(xiàn)金流出,還能控制利潤,這樣操作有風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 08:14

那不行,你沒有支付,沒有代扣代繳,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶2034 追問 2024-04-02 08:16

老師,不支付就不能抵扣所得稅這個政策文件是幾號?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 08:21

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十四條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準(zhǔn)予扣除。 ? 前款所稱工資薪金,是指企業(yè)每一納稅年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或者非現(xiàn)金形式的勞動報酬,包括基本工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼、年終加薪、加班工資,以及與員工任職或者受雇有關(guān)的其他支出。 ? 因此,即使企業(yè)計(jì)提了職工的工資,但是沒有發(fā)放,也不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。

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快賬用戶2034 追問 2024-04-02 09:04

老師,這種情況所得稅預(yù)繳的時候是可以扣除的吧?只是匯算清繳的時候需要調(diào)增吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 09:05

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶2034 追問 2024-04-02 09:06

謝謝老師,辛苦您了

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齊紅老師 解答 2024-04-02 09:09

不用客氣,工作愉快

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增值稅 附加稅 個稅需要企業(yè)代扣代繳 可以 是
2024-04-01
你好!看他的發(fā)票上有沒有寫要你們代扣。如果沒有寫,可以不用代扣
2021-06-10
不需要 這個是貨物 正常去開發(fā)票稅務(wù)局直接收取
2025-04-29
學(xué)員你好,是的,你們企業(yè)給這個人申報個稅,扣除個人支付勞務(wù)費(fèi)
2021-10-28
同學(xué)你好!是這樣的? ? 他要開發(fā)票? ?你們還要代扣個稅的
2020-12-14
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