你好,企業(yè)所得稅可以扣除
老師 你好 請(qǐng)問下我對(duì)于們小規(guī)模公司來(lái)說(shuō) 13的普通發(fā)票和3的普通發(fā)票對(duì)我們公司有什么區(qū)別么
我想問一下我們公司目前是小規(guī)模納稅人,只能開普票,下個(gè)月轉(zhuǎn)成一般納稅人后,就可以開增值稅專用發(fā)票,對(duì)于公司來(lái)說(shuō)開專票和開普票對(duì)公司會(huì)有哪些不同的影響?或者說(shuō)開哪一種發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)更有利?
老師,您好,公司一般納稅人,公司開具銷售發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,也有增值稅普通發(fā)票,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),無(wú)論是普票還是專票,都要合計(jì)(專票+普票)計(jì)算銷項(xiàng)稅額吧!
老師,對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō),普通發(fā)票對(duì)他來(lái)說(shuō)有什么用處,我發(fā)現(xiàn)好多公司都在收集普通發(fā)票
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅是什么意思,跟應(yīng)交稅費(fèi)有什么關(guān)系?
沒發(fā)票。企業(yè)所得稅不可以扣除,取得發(fā)票,就可以扣除,普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅沒法抵扣
企業(yè)所得稅意思是跟個(gè)人所得稅一樣概念嗎,每次在季報(bào)在繳納應(yīng)交稅費(fèi)和個(gè)人工資超過(guò)5000元/月需繳納個(gè)稅一樣的道理?到明年的五六月份稅務(wù)會(huì)返還部分個(gè)稅企稅的意思嗎
不是,但差不多,是季度申報(bào),年末匯算清繳