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老師請問做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候有點(diǎn)迷糊不懂 資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)試算平衡表做,當(dāng)應(yīng)付職工薪酬在平衡表顯示在貸方59800,但在資產(chǎn)負(fù)債表上為何不是寫付數(shù)-59800,而是直接招著寫59800,而本年利潤在試算平衡表顯示在借方105396.92,但在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤寫-105396.92呢?

2024-08-17 15:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-17 15:58

你好,應(yīng)付職工薪酬,他是貸方余額借方減少貸方增加貸方余額的就是在貸方正數(shù)顯示。 本年利潤它是在未分配利潤里面,因?yàn)樗墙璺绞翘潛p的,所以用負(fù)數(shù)表示。

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你好,應(yīng)付職工薪酬,他是貸方余額借方減少貸方增加貸方余額的就是在貸方正數(shù)顯示。 本年利潤它是在未分配利潤里面,因?yàn)樗墙璺绞翘潛p的,所以用負(fù)數(shù)表示。
2024-08-17
學(xué)員您好,會(huì)計(jì)科目未分配利潤期初余額填錯(cuò)了呢。
2020-12-30
具體的是哪一科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
2024-09-04
您好,那您這個(gè)問題要具體分析,可能做賬原因,最好找專業(yè)機(jī)構(gòu)處理
2021-06-25
您好,這些屬于損益類科目,需要錄入。應(yīng)設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入等科目核算。
2020-11-07
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