您好,這個(gè)是可以的,不影響的
我們公司在7月份已經(jīng)開出出口普通發(fā)票,在8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候可以不辦理出口退稅嗎?
我們4月出貨自己?jiǎn)为?dú)報(bào)關(guān),但是工廠開票是6月份。出貨報(bào)關(guān)的日期和工廠開票日期跨度有兩個(gè)月,會(huì)影響出口退稅嗎?目前公司是首次申請(qǐng)出口退稅
7月份開了外銷發(fā)票,如果7月征期沒有出口退稅申報(bào),那發(fā)票需要紅沖,還是可以在8月征期申報(bào)?
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開的, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7-8月份開的, 請(qǐng)問能否申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,報(bào)關(guān)單出口日期是8月份,出口發(fā)票是11月份開的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是9月開的,可以在12月份申報(bào)增值稅和申報(bào)退稅嗎
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
老師,22年疫情期間小規(guī)模公司的增值稅是不是免稅的呀?有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債率怎么算
未開票收入填在哪里?
開票地址有變,是不是稅務(wù)提交變更登記以后,開票地址會(huì)自動(dòng)變,若沒變,沒關(guān)系吧?反正發(fā)票不顯示地址
視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本質(zhì)上有什么區(qū)別?
8月開票,9月申報(bào),那么開的是稅率為0的普通發(fā)票嗎
嗯對(duì),這個(gè)的話開0個(gè)點(diǎn)就行
那么退稅是8月征期退申請(qǐng)的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,增值稅主表還需要填寫嗎
那樣的話,主表就不需要填寫了
還有其他的表要填寫嗎
這個(gè)是沒有了,因?yàn)橹鞅硎亲詈蟮牧?
等我這個(gè)月開完發(fā)票,是不是就可以9月份填寫增值稅表1的第18行了
對(duì)的,然后就可以這樣正常申報(bào)了
好噠謝謝啦
不客氣的,咋都休息