可以的 收入和成本得匹配
老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認(rèn)證就留到下個月認(rèn)證,做待認(rèn)證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結(jié)算這個科目的。
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn),都報了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
我們是新成立的公司,7月沒有銷售業(yè)務(wù),8月開始有銷售業(yè)務(wù)對外開具了發(fā)票,這個月把7月業(yè)務(wù)和8月業(yè)務(wù)憑證做在一起了,確認(rèn)了收入沒有確認(rèn)成本,因為我們是在抖音做游戲推廣的,我們主要的成本就是給主播投抖幣,這個是不是就是我們營業(yè)成本,還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我也沒有做,想問下這個是不是不符合規(guī)定,我們公司很小很小
老師,請問1月份的抖音收入是12月份的收入,15號之前出結(jié)算單,是否應(yīng)該把這個收入做到12月的憑證里面嗎,在12月計提收入和成本是正確的嗎
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認(rèn)收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時候就需要把未開票收入填負(fù)數(shù),這樣做我認(rèn)為稅務(wù)局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風(fēng)險大嗎
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個進(jìn)去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
因為促銷,成本比收入高,是虧損可以嗎
不要這么做 差額放下管理費用或者銷售費用
但是有結(jié)算單,總額算下來,成本比收入高,成本不好做成費用
你這種有查帳的風(fēng)險
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快