你好!可以的,操作沒問題

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我們是一般納稅人,平時銷售商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),都是和商品一起開票。運(yùn)費(fèi)開9%。混合銷售。這一次客戶要求運(yùn)費(fèi)單獨(dú)開票,我可以單獨(dú)開一張專票9%的運(yùn)費(fèi)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型制造業(yè),生產(chǎn)銀行卡,發(fā)貨的時候需要有一輛押運(yùn)車,我們要跟客戶收押運(yùn)費(fèi),客戶要我們開票給她,這種情況我們可以開運(yùn)輸發(fā)票嗎?而且我們沒有公司的貨車應(yīng)該不是營運(yùn)類的貨車
老師,我想問一下,我們營業(yè)范圍里面沒有運(yùn)輸這一項,但是銷售簽合同的時候備注運(yùn)費(fèi)了,也按照產(chǎn)品的價格一起含稅收費(fèi)了,我們開發(fā)票可以開運(yùn)費(fèi)嗎?
公司是制造企業(yè),按照客戶的要求生產(chǎn)了一批產(chǎn)品,銷售家額10萬,交貨時,客戶說這批產(chǎn)品有誤,又讓在這批產(chǎn)品中做了別的加工,額外收了客戶加工費(fèi)1萬,現(xiàn)在客戶讓開票,我是把這1萬加到產(chǎn)品的10萬中,一起開銷售某商品11萬?還是分開開票,貨物10萬,加工費(fèi)1萬,合計11萬?
老師請問一下我們公司銷售產(chǎn)品弄一件代發(fā)的,然后運(yùn)費(fèi)客戶自己出,開銷售單提現(xiàn)運(yùn)費(fèi),客戶需要發(fā)票怎么開票給他呢,是可以單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還是直接算到產(chǎn)品里去開開票呢
                老師,請問國際貨運(yùn)代理公司收的報關(guān)費(fèi)符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄
老師,知道個體工商戶能不能給員工繳納五險不。
老師你好稅務(wù)打電話說我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進(jìn)項,我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會計做的賬
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項和銷項,那么在認(rèn)證抵扣后計算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
但是我的產(chǎn)品開的是通用設(shè)備,那運(yùn)費(fèi)也是按通用設(shè)備開嗎
你好!是的,相當(dāng)于是包送貨的價格
那這個算是混合銷售嗎
你好!其實(shí)對于購買方來說,不算。
老師,我開的您看一下是不是這樣
你好!這個不對,其實(shí)應(yīng)該全額計入貨物,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi),稅率不一樣特別是對一般納稅人
老師,那供應(yīng)商這個說法就不對了是吧
你好!這個確實(shí)不規(guī)范了
老師,那運(yùn)費(fèi)還是要按9%稅率單獨(dú)開對吧
你好!如果你要單獨(dú)開就是0%
你好!如果你要單獨(dú)開就是9%