您好,這個的話,這部分收入只有人工成本的,這個是
老師您好,請問一般納稅人將進口軟件產(chǎn)品進行本土化改造后對外銷售享受即征即退政策的,也是按照實際稅負超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件一樣?
老師,銷售軟件產(chǎn)品一并收取的軟件安裝費、維護費、培訓費等,應按照混合銷售征收增值稅,并可享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策,這里說的是無法分清軟件和服務的費用嗎,如果合同分清了軟件和服務的費用呢,還能一起按軟件開票,享受即征即退嗎?
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
公司研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品銷售,內(nèi)含自研軟件,銷售自產(chǎn)軟件可享受增值稅即征即退政策,這部分收入對應的成本如何確認?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票,資產(chǎn)計稅基礎是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
那確認收入當期結轉(zhuǎn)成本的分錄是借:主營業(yè)務成本 貸:管理費用-研發(fā)費用-人工?這個成本的比例又怎么算呢?
你說這部分金額怎么來是嗎
是的,而且原本這部分人工計入研發(fā)費用還可以加計扣除,進成本了就不能加計了
這個的話需要找那個原始入賬的成本,也就是對應的工資表才行
怎么分攤進成本呢?軟件已經(jīng)開發(fā)出來可以銷售了呀
按照銷售對應的收入,然后這個對應每一個項目