您好,金額可以抵扣就需要價稅分離
你好,請問一般納稅人7月份收到專票入賬,7月份抵扣進項稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進項稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎?
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅
收到發(fā)票這個月不抵扣,分錄,稅是到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎
老師您好,我們是一般納稅人收到費用專票是要價稅分離是嗎?當(dāng)月不抵扣的話就計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅額是嗎
單親家庭,有親弟弟,我判給我爸,我弟弟判的我媽 這種情況下專項扣除,按獨生子還是按均攤
老師,我們公司想承包一個旅游景區(qū),我們作為承包方想對租賃方的固定資產(chǎn)改建,我們可以把改擴建的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算嗎?
增值稅加計抵減額是怎么算
增量留抵稅額和存量留抵稅額有什么區(qū)別?我們企業(yè)準備申請 那選哪一個?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫存、1-7月的資產(chǎn)負債表和利潤表(管家婆系統(tǒng)里的),請問要怎樣填1-7月的累計數(shù)?
您好,想咨詢下:預(yù)付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個人獨資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會計難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個互斥項目,A項目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設(shè)折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個項目的優(yōu)劣時,下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項目優(yōu)于B項目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
沒有抵扣就記入待認證進項稅額
是一張買桶裝水的發(fā)票,可以抵扣吧老師,上面的分錄對嗎
對,上面的是沒有錯的