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Q

老師好,我單位使用pos代收一筆錢,pos機直接扣掉手續(xù)費,然后開的專票,怎么做賬?

2024-08-14 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-14 09:21

您好,手續(xù)費 借財務費用 進項稅額 貸應收賬款

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:23

收的這筆錢轉給委托單位,然后手續(xù)費直接從總金額里面扣,我單位還需要記財務費用嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:24

你們單位支付的就記入到財務費用的

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:24

應該是委托單位記財務費用,我單位還要計入嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:25

這個開票開給誰的呢?

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:26

發(fā)票開給我單位了

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:27

既然開給你們了,就你們入賬

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:28

這樣合適嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:30

既然開給你們了,就是這么做

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:32

我說一下完整的事情吧,我單位和委托單位都是集團底下的子公司,委托單位委托我單位收一筆錢,總金額是534.3,pos機直接扣掉手續(xù)費2.24,手續(xù)費發(fā)票進項稅0.22,實際到賬532,然后給委托單位轉出532,這應該怎么做賬?(手續(xù)費是委托單位承擔)

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:33

那就這么做,借銀行存款 532 貸其他應付款532 付出去,借其他應付款532 貸銀行存款532 :這個手續(xù)費最好就不要入賬了,畢竟不屬于你們自己的費用

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:34

那這個手續(xù)費發(fā)票是開給我單位的

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:35

我知道,開給你們單位,因為你們只是代收實際收款532 就按照532做賬就成。

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:37

這個發(fā)票開成專票好還是開普票好?

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:38

這個其實開普通發(fā)票就成

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:39

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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快賬用戶7382 追問 2024-08-14 09:39

開成普票,我單位不入賬

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:40

對,這種情況就不要入賬了

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您好,手續(xù)費 借財務費用 進項稅額 貸應收賬款
2024-08-14
當收到通過 POS 機代收的款項時: 借:銀行存款 (實際收到的款項) 應收賬款 - 代收手續(xù)費 (應向委托單位收取的手續(xù)費) 貸:其他應付款 - 委托單位 (代收的全部款項) 當扣除手續(xù)費并將剩余款項轉給委托單位時: 借:其他應付款 - 委托單位 (代收的全部款項) 貸:銀行存款 (扣除手續(xù)費后的凈額) 應收賬款 - 代收手續(xù)費 (手續(xù)費金額) 例如,別的單位委托您單位通過 POS 機收款 10,000 元,手續(xù)費為 100 元,手續(xù)費由對方承擔。收到款項時,銀行實際到賬 9,900 元。 賬務處理為: 收到款項時: 借:銀行存款 9,900 應收賬款 - 代收手續(xù)費 100 貸:其他應付款 - 委托單位 10,000 轉給委托單位時: 借:其他應付款 - 委托單位 10,000 貸:銀行存款 9,900 應收賬款 - 代收手續(xù)費 100
2024-07-23
通常情況下,機場提供POS機使用并收取費用,這類服務多半會被歸類為“租賃服務”或者“技術服務”。具體發(fā)票項目名稱可能會標注為“設備租賃費”或者“服務費”。建議查看具體的合同條款或者直接向機場方面確認,以便準確對應。
2024-11-11
您好,沒辦法備注,這個只能說明金額不一致,差額部分是手續(xù)費
2021-07-25
同學,你好 這樣處理是可以的,沒問題
2022-01-08
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