然后這個材料款是你單位的
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
請問老師,老板手中有家公司之前一直未經(jīng)營,剛好老板有一親戚需要一個新賬戶向銀行申請貸款,老板便在該公司未經(jīng)營期間將公司賬戶借給其親戚向銀行申請貸款,銀行發(fā)貸款后將錢打款到公司賬戶上,該親戚直接將這筆貸款的錢從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到其債務(wù)人賬戶進(jìn)行還款,同時每月打錢進(jìn)公司賬戶還貸款,分錄可不可以這么做?①銀行發(fā)貸款,借:銀行存款 貸:長期借款。②該親戚用貸款償還其個人債務(wù),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 ③親戚轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司賬戶,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。④銀行收回貸款,借:長期借款 貸:銀行存款。不知這么做賬行不行,然后還有以上走賬中,其他應(yīng)收款科目的二級科目應(yīng)該用那個?
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預(yù)收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
老師好!我們有1筆展會的錢2023年就付過了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對上,這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補(bǔ)的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬,4.30日的時候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會的費(fèi)用1萬多,是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的,還收到一筆貨款,也沒記賬,她這樣一筆帶過沒問題嗎?
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項(xiàng)目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算
是的,我公司在之前月份都已經(jīng)在財務(wù)賬上已經(jīng)體現(xiàn)材料款了,我剛接手這家公司內(nèi)長好多都不準(zhǔn),所以老板讓我來調(diào)整
那你看一下,當(dāng)時原材料增加的時候付了錢嘛?沒有付錢的話,應(yīng)該是借原材料貸應(yīng)付賬款的吧。現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款老板 出一個委托書,你們單位委托老板付款。
別加銀行貸款,這個是你單位名義貸的款嗎?當(dāng)時做了短期借款還是長期借款?
應(yīng)付賬款還是2022年掛了50多萬,然后短期借款只有50萬,至于其他的借款上面沒有
那你原始憑證有嗎?你所有的原始憑證能找齊了嗎?
之前的兼職會計,只要看到往來款就隨便給掛賬,所以導(dǎo)致其他應(yīng)付,其他應(yīng)收太亂了
原始憑證都能找到,特別是銀行存款這塊,主要是當(dāng)時他沒有分那么細(xì)
你好,你能找到,然后你看一下他做了哪些有不對的,或者多做的少做的。你在你收到的時候調(diào)整就行。
科目沒有余額了,清零的話怎樣清?
啥科目 那個業(yè)務(wù)說具體的
公司內(nèi)部重新組合現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債表上的科目全部要清零,從下個月公司內(nèi)賬重新啟動,對于稅務(wù)上來說,公司還是這個公司不變
公司內(nèi)部重新組合現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債表上的科目全部要清零,從下個月公司內(nèi)賬重新啟動,對于稅務(wù)上來說,公司還是這個公司不變
你好,那你都有哪些科目有余額
貨幣資金老板們已經(jīng)全部分完了,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn)原價累計折舊賬面價值,所有分的錢寄到其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),還有就是實(shí)收資本,這些科目都有余額
預(yù)付賬款,這個是提前支付給對方的,對方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎? 固定資產(chǎn)需要銷售出去, 其他應(yīng)收款是誰欠你們? 其他應(yīng)付款在負(fù)數(shù)也是別人欠你的,誰欠的?
一個是招聘費(fèi),一次性支付了9000多塊錢,因?yàn)槲覀兪呛苄〉囊粋€公司,所以我在每個月攤銷還沒有攤銷完,還有就是房租,其他應(yīng)收款收們應(yīng)該都收回來了,其他應(yīng)付款是今年三月份,由于公司賬上沒錢了,每個老板都拿了五萬塊錢出來,然后后面他們就有錢了,就分一點(diǎn),然后分著分著就多分了,我
你好,剩下的一次分?jǐn)偭司涂梢缘摹?
分多了的這種,你需要讓老板再返回來如果不返的話,得按照分紅 借,利潤分配、應(yīng)付利潤 貸、應(yīng)付利潤 借、應(yīng)付利潤貸、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。