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杭州房產(chǎn)中介公司,業(yè)務(wù)成交需要給客人返傭的,但是返傭涉及的金額沒有辦法走,選擇用禮品返傭的方式,房產(chǎn)成交送家電! 這個(gè)送家電金額大概都在3000左右,一套房子傭金才8000,差不多就是37%返傭 請(qǐng)問這么賬應(yīng)該怎么做,這個(gè)返傭的家電應(yīng)該做什么科目?

2024-08-13 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 20:36

您好,我們當(dāng)辦公司費(fèi)走賬 ,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3000 貸:銀行 3000

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快賬用戶3549 追問 2024-08-13 20:38

家電啊,比如冰箱,金額占比是收入的37%,10個(gè)收入,10個(gè)冰箱,這10個(gè)冰箱全部做辦公費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 20:41

您好,我們不要開冰箱嘛,這么多做辦公費(fèi),不合理,只能做 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ? 3000? 貸:銀行存款 這個(gè)稅務(wù)查賬有補(bǔ)個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@么大的東西,是能確定給某個(gè)人的,要補(bǔ)20%個(gè)稅

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快賬用戶3549 追問 2024-08-13 20:43

我當(dāng)然知道,某一塊占比高有風(fēng)險(xiǎn)啊,現(xiàn)在是老板想到給客人送禮,基本是送家電為主,我想問的是,賬目上應(yīng)該怎么做,可以把這個(gè)禮品送出去!

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齊紅老師 解答 2024-08-13 20:46

您好,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ? 3000? 貸:銀行存款 就是這個(gè)分錄,這個(gè)分錄沒有問題,就是怕以后會(huì)補(bǔ)個(gè)稅

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快賬用戶3549 追問 2024-08-13 20:49

收入37%的占比,肯定要補(bǔ)啊,業(yè)務(wù)招待哪里有這么多,只能是收入的千分之五啊

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齊紅老師 解答 2024-08-13 20:52

您好,不只是這個(gè)調(diào)增,如果查賬我們還要被300*20%=600個(gè)稅的個(gè)稅,我們公司就補(bǔ)過的,稅務(wù)什么也查不到,就讓補(bǔ)這個(gè)稅

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快賬用戶3549 追問 2024-08-13 20:54

意思就是說這么不合理的金額,就當(dāng)股東套現(xiàn)了,直接交股東20%的個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 21:02

您好,倒不是股東,是給收我們禮的客戶交的個(gè)稅,在稅務(wù)大廳交的,不寫身份證號(hào)

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快賬用戶3549 追問 2024-08-13 21:18

嗯,明白,等于代扣代繳客人的個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2024-08-13 21:18

對(duì)對(duì),就是這個(gè)意思哦

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您好,我們當(dāng)辦公司費(fèi)走賬 ,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3000 貸:銀行 3000
2024-08-13
你好,那就直接按勞務(wù)費(fèi)處理即可
2024-08-13
賬務(wù)處理 采購(gòu)電器 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售電器(賒銷) 借:應(yīng)收賬款 - 門店商家 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到門店商家貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 門店商家 完成廠家任務(wù)獲得返點(diǎn)銷售傭金 若返點(diǎn)與銷量等掛鉤,屬于平銷返利行為: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 若返點(diǎn)是廠家給予的獎(jiǎng)勵(lì),與銷售金額等無直接比例關(guān)系: 借:銀行存款 貸:其他收益 未開票收入稅務(wù)調(diào)整申報(bào) 自查確認(rèn)未開票收入金額:梳理銷售臺(tái)賬、銀行流水、出庫(kù)單等原始憑證,統(tǒng)計(jì)以往未開票收入。 補(bǔ)充申報(bào):一般納稅人通過增值稅申報(bào)表附表(一)“未開具發(fā)票” 欄申報(bào)。如實(shí)填寫未開票收入的銷售額、稅額等信息,確保與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。同時(shí),在財(cái)務(wù)報(bào)表中補(bǔ)充確認(rèn)相關(guān)收入。 做好資料留存:將確認(rèn)未開票收入的依據(jù),如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄等整理歸檔,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。只要如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào),不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 與代賬會(huì)計(jì)交接 交接前準(zhǔn)備 請(qǐng)代賬公司提前整理好會(huì)計(jì)資料,包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等。 準(zhǔn)備好公司相關(guān)證件、稅控設(shè)備、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、空白發(fā)票等。 交接手續(xù)及注意事項(xiàng) 資料交接:按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收,確保會(huì)計(jì)資料完整無缺,如發(fā)現(xiàn)短缺查明原因并說明。會(huì)計(jì)資料包括不限于近年度的會(huì)計(jì)憑證、總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)資料(含各稅種申報(bào)表、完稅憑證 )、發(fā)票存根聯(lián)、銀行對(duì)賬單等。 稅控設(shè)備及發(fā)票:檢查稅控設(shè)備能否正常使用,交接發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、空白發(fā)票數(shù)量及號(hào)碼段,核實(shí)已開發(fā)票與稅務(wù)系統(tǒng)記錄是否一致。 賬戶信息:獲取公司銀行賬戶信息、網(wǎng)上銀行登錄密碼及 U 盾;明確稅局官網(wǎng)登錄電子資料和密碼、社保公積金申報(bào)登錄信息等。 其他事項(xiàng):了解代賬期間未處理完事項(xiàng),如未結(jié)清款項(xiàng)、未申報(bào)的稅務(wù)事宜、未解決的財(cái)務(wù)糾紛等,要求代賬公司作出書面說明。 監(jiān)交與簽字蓋章:一般會(huì)計(jì)人員交接由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)交;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交接由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。交接完成后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,注明單位名稱、交接日期、職務(wù)姓名、移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)等信息。移交清冊(cè)一式三份,三方各執(zhí)一份。 詢問問題 賬務(wù)處理類:是否存在特殊業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式;有無未入賬的收入、費(fèi)用等事項(xiàng);是否存在暫估入賬的業(yè)務(wù)及處理進(jìn)度。 稅務(wù)類:有無未申報(bào)的稅種或稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);稅收優(yōu)惠政策享受情況及依據(jù);近期稅務(wù)檢查情況及整改結(jié)果。 其他:與銀行、供應(yīng)商、客戶等重要往來單位的對(duì)賬情況;財(cái)務(wù)軟件及數(shù)據(jù)備份情況;是否存在未執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)合同。
2025-04-17
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