那個(gè)不能抵扣的,不是你們公司的員工
你好。老師。我想問一下。就是我們母公司請的審計(jì)公司的人給我們子公司做審計(jì),然后他們的出差費(fèi)用我們?nèi)砍袚?dān)。但是他們?nèi)〉牧藱C(jī)票發(fā)票是他們的名字。我們公司還能拿來做賬嘛?應(yīng)該記什么費(fèi)用。
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)。那我們公司要開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說下
請問一下老師,我們公司的業(yè)務(wù)是帶加入我們公司會員后,就帶這些會員去參加體育賽事比賽的,請問一下我們公司聘請了上海這邊棒球老師來我們公司,教會員訓(xùn)練棒球比賽,這個(gè)棒球老師來我們公司7天就走了,但是我們公司幫這個(gè)這個(gè)棒球老師來我們公司培訓(xùn)的所有費(fèi)用(飛機(jī)票,住宿,和餐飲)請問這老師買的飛機(jī)票是電子發(fā)票,備注里他名字和航班信息,這樣的發(fā)票能報(bào)銷嗎
您好老師,我想問一下,我們是一般納稅人勞務(wù)公司,然后現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目是按照簡易計(jì)稅的,但是我們收到的有一些人員出差住宿和買工具的幾張專票,我想問一下這些能抵扣嗎?另外我們還收了一些這個(gè)項(xiàng)目上用的材料專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該是抵扣不了的吧?
老師就是我們公司的員工出差有坐那個(gè)出租車,有一些出租車的通用機(jī)打發(fā)票,老師這個(gè)我要滿足什么條件我才能入公司的賬拿來做費(fèi)用票?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?