你好,你開普通發(fā)票項(xiàng)目是?
老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。就是說不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
抵扣勾選平臺有些發(fā)票是不能抵扣的,我選擇不抵扣勾選,報稅的時候,會在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄顯示嗎
老師您好,我們公司純貿(mào)易公司,貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發(fā)票因?yàn)椴恍枰挚郏郧斑x擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉(zhuǎn)出的,那請問,新國稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進(jìn)項(xiàng)專票選擇不抵扣勾選呢?
老師,增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),還有通行費(fèi)發(fā)票沒有抵扣勾選,這都是去年和前年的,我今年才接手這邊,這些通行費(fèi)發(fā)票找不到了,怎么辦,能抵扣勾選嗎?長期不勾選好嗎/////////我看是電子普通發(fā)票,能打印出來直接勾選嗎
老師,你好。我們是一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票可以不抵,直接進(jìn)成本嗎?(不抵扣就要在電子稅務(wù)局中“發(fā)票勾選”中進(jìn)行“不抵扣勾選”嗎?
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
我們有開米面醬油,蔬菜,凍品,有免稅的,9個點(diǎn),13個點(diǎn)的,然后現(xiàn)在這些專票是買的辦公用品,電腦打印機(jī)打印紙這些的
你好,如果你開票都是免稅,那就先認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)出
有免稅,有13個點(diǎn),9個點(diǎn)
那你就先認(rèn)證,最后根據(jù)計算結(jié)果做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那有個不抵扣勾選是什么意思,什么情況用這個
就是不抵扣,這個你忽略