您好,這個公司賬不規(guī)范的 ,不開票就不是全部申報收入了,現(xiàn)在客戶要發(fā)票,正好有一部分未開票要申報收入,反正要交13%,現(xiàn)在收10%就是賺了10%,另外因為少申報收入,他們有足夠的進項稅可以抵扣。

老師,你好,問下我們給客戶開出專票是13個點,實際收客戶是10個點的稅金,是有指定這樣要求嗎?
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個點付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個點開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個點的稅,開出去的票按13個點的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師,我們銷售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開專票。我們另外收取客戶10個點的稅點,那么10個稅點是多少錢?可以寫出計算過程嗎?
我想問一下,如果工廠給我10塊錢含稅13個點,我開票給客戶8個點,我實際成本這個怎么換算?[捂臉]就是我這個商品扣除給客戶的8個點,我實際是多少錢來的
制造業(yè)給客戶開專票,票面是13稅率,為什么實際是加10個點,老師10個點是按什么算出來的
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?