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去年的專票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,但是去年已抵扣加計(jì)扣除,這筆發(fā)票進(jìn)項(xiàng)要怎么處理?

2024-08-12 15:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-12 15:44

你好,是什么原因?qū)е虏荒艿挚勰兀?

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快賬用戶9237 追問 2024-08-12 16:01

本來是代收款,對方開了發(fā)票就抵扣了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是代收款

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齊紅老師 解答 2024-08-12 16:01

你好,那就需要做轉(zhuǎn)出處理?

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快賬用戶9237 追問 2024-08-13 14:08

需要返回去年去更正申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:09

你好,是需要返回去年,去更正申報(bào)表的

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你好,是什么原因?qū)е虏荒艿挚勰兀?
2024-08-12
去年發(fā)票不能抵扣,今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:相關(guān)成本費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2024-09-19
你好;? 你現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出分錄? 。 還得去修改之前的申報(bào)表處理。 產(chǎn)生滯納金的。 去年怎么做分錄的??
2021-11-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料(或庫存商品)
2020-11-12
借;利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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