您好,這個(gè)條款跟個(gè)稅的5000不是一個(gè)東西,說的是他們可以報(bào)銷5000以內(nèi),這部分有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅的
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同的另乙企業(yè)的個(gè)人關(guān)成水。本年1-12月幸榮取得以下收人(均為稅前收入): (1)每月工資、薪金收70000元 (2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元 (3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元 (4)保險(xiǎn)賠款5000元。 (5)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入25000元。 (6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的。 (7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。 10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元。 李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳了個(gè)人所得稅。 本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)55000元,且由甲企業(yè)預(yù)預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。 任務(wù)要求: (1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個(gè)人所得稅
】中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè)同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東。本年1—12月李某取得以下收入(均為稅前收入)。(1)每月工資、薪金收入12000。(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元。(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元。(4)保險(xiǎn)賠款5000元。(5)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元該房產(chǎn)買價(jià)為120000元另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人李某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000,任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退回)的個(gè)人所得稅1.綜合所得應(yīng)納稅所得額=收入總額-專項(xiàng)扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760請(qǐng)問其中的2520是怎么來的
2.徐某為一企業(yè)高管人員在省會(huì)城市租--套145平米房子作為工作用房,且納稅人為獨(dú)生之女,2019年取得以下收入:(1)徐某每月在企業(yè)取得稅前工資薪金22000元,交完五險(xiǎn)一金后,1-12月全年取得稅前工資薪金264000元。該納稅人有兩個(gè)小孩且均有其扣除子女教育專項(xiàng)附加,其父母健在且已退休。(2)8月份有兩篇論文在相關(guān)專業(yè)期刊上發(fā)表,分別取得稿酬3200元和4500元,還獲得5000元的勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)。(3)12月31日又取得--次性年終獎(jiǎng)含稅獎(jiǎng)金60000元。(4)徐某郊區(qū)還有一套140平米房子出租給張某,每個(gè)月取得租金收入5000(不考慮其他稅費(fèi),稅率20%)。(5)徐某還將購入的有價(jià)證券進(jìn)行出售,取得價(jià)款50000元,該有價(jià)證券購入時(shí)買價(jià)為30000元,同時(shí)還支付500元手續(xù)費(fèi)。(6)徐某11月還參加商場抽獎(jiǎng)活動(dòng),中獎(jiǎng)獲得40000元,購買商品取得---張發(fā)票,再次獲獎(jiǎng)700元。請(qǐng)計(jì)算徐某2109年全年應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。
張先生系我國某單位員工,2021年12月份的收入情況如下: (1)每月應(yīng)稅工資收入(不含按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金)為5400元,截至11月已預(yù)繳個(gè)人所得稅稅款132元。(2)向 A 企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)非專利技術(shù)的使用權(quán),成交價(jià)格為10000元。 (3)因檢舉、揭發(fā)某人違法犯罪行為,獲得政府部門頒發(fā)獎(jiǎng)金1000元。(4)為 B 公司做軟件設(shè)計(jì),報(bào)酬20000元;領(lǐng)取前,通過民政局捐給某敬老院10000元。 (5)參與電視臺(tái)舉辦的有獎(jiǎng)競猜活動(dòng),獲得獎(jiǎng)品價(jià)值2000元。 (6)取得省政府頒發(fā)的科技獎(jiǎng)5000元。 (7)因購房領(lǐng)取原提存的住房公積金25000元。假定全年除工資外無其他收入,也無其他扣除項(xiàng)。要求: (1)根據(jù)上述資料,分析上述收入中,哪些需繳納個(gè)人所得稅,哪些不需繳納個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算各支付單位應(yīng)扣繳的個(gè)人所得稅額,并說明應(yīng)在什么時(shí)間內(nèi)解繳稅款。 (3)計(jì)算年終綜合所得匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅額。
老師,您好。請(qǐng)問:我們公司與高管員工簽了勞動(dòng)合同,在勞動(dòng)合同中的勞動(dòng)報(bào)酬 條款中 這樣寫到: 在您提交有效發(fā)票的前提下,您將有權(quán)就特定生活支出每月報(bào)銷人民幣5,000元。符合條件的生活支出包括房租、油費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。 我的疑慮是:這每個(gè)月的5000元,是否應(yīng)該在申報(bào)員工工資時(shí),加到工資總額中,計(jì)算繳納個(gè)稅 呢? 謝謝
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
我個(gè)人認(rèn)為,是需要申報(bào)工資繳納個(gè)稅的
您好,如果這是要申報(bào)個(gè)稅,就不會(huì)讓他們提供發(fā)票了,這些房租到時(shí)會(huì)在賬上體現(xiàn)為集體福利,是公司租的集體宿舍,油費(fèi)當(dāng)成是差旅費(fèi)
我個(gè)人理解:每月固定的金額,且是生活支出,不符合福利費(fèi)的定義,我認(rèn)為是需要計(jì)入工資總額中申報(bào)個(gè)稅的。老師,請(qǐng)?jiān)u價(jià)
您好,您的這個(gè)當(dāng)然是100%正確的,但公司的這個(gè)就是想給高管省稅,不會(huì)在賬上體現(xiàn)是固定的福利