您好,這的話,應付職工薪酬,你借方?jīng)]有做費用科目嗎,這個
老師,現(xiàn)在針對這個資產(chǎn)負債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應付職工薪酬 100,資產(chǎn)負債表是不是應付職工薪酬加了100,其他不變啊
老師你好,我想問下資產(chǎn)負債表中應付職工薪酬價格怎么提現(xiàn)出來,怎么做分錄
老師,請問我計提的未發(fā)的工資在資產(chǎn)負債表里面是填在哪,我沒有填在應付工資里面,全部體現(xiàn)在為分配利潤里面了,要怎么辦
老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)出來,但是在利潤表里上不能提現(xiàn)出來怎么辦呢?
老師,應付職工薪酬怎么能不提現(xiàn)利潤表管理費用里面
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面能提現(xiàn)出來,但是不要在利潤表里面提現(xiàn)出來怎么做憑證。因為計提的工資還沒發(fā),老板這月實際發(fā)出去的錢,不要計提出去的。
您好,這個的話,你除非是? 借 其他應收款? 貸 應付職工薪酬,這個就可以的
老師,就是老板想看這個月實際花出去多少錢?計提的不能在利潤表那個本期發(fā)生里面出現(xiàn),但是要在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)計提工資數(shù)
借,其他應收款,貸,應付職工薪酬 這個也能在資產(chǎn)負責表的應付職工薪酬里面提現(xiàn),到不在利潤表里面提現(xiàn)出來是吧。
欠工人工資是不是應該在其他應付款
對,這樣的話是其他應收其他應付都可以,這樣就不再利潤表體現(xiàn)了
老師,計提工資借其他應付款貸應付職工薪酬怎么資產(chǎn)負債表里面其他應付款是負數(shù)呢
你可以把這個其他應付款再轉到其他應收款,這樣的話就沒有負數(shù)了這個