您好,是這樣的,也就是59820元乘以百分之二等于1196.40元這樣交工會經(jīng)費? ? 這個的話,就算出現(xiàn)角也可以繳納的這個
個稅申報累計減除費用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因為發(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來那個職工這個月的工資是3000多,也沒超啊,但就算出來稅了,我擔心下個月還會扣,這多扣錢不說,后期匯算清繳的時候還麻煩,所以請問老師,這個怎么變回以前的扣除累計60000的那種
1.申報工會經(jīng)費要加上{未休年假的員工工資加13薪加年終福利17400元加老員工做了幾年發(fā)的獎金(發(fā)的是基本工資部分)嗎}?2.還是只需要填發(fā)的1月份應發(fā)工資總額呢? {未休年假的員工工資加13薪加年終福利17400元加老員工做了幾年發(fā)的獎金(發(fā)的是基本工資部分) 這些沒有計入工資表的,單獨發(fā)給了員工,因為我們是物業(yè)公司,員工工資都不高,所以才發(fā)了這些,如果都報工會經(jīng)費,那就是要多交1200元工會經(jīng)費哦
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元,計提4月工資分錄借管理費用100貸應付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應付款20,應交稅費個稅10,其他應收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應付職工薪酬總額100元不是相等的,。老師,我早上提交這個問題時你說罰款的5元不放在借管理費用95貸應付職工薪酬薪酬95,現(xiàn)在你又說這些沒問題,不知道哪個是對的,按照我現(xiàn)在學的理解應該借管理費用100而不是管理費用95,如果是100,報個稅95(不包含5元)就和應付職工薪酬100不匹配了,這樣是不是對的,需要個稅收入和做賬的收入計提一樣嗎,我很迷惑
老師本月工資工資總額65000元扣除缺勤工資5180元應發(fā)工資59820元乘以百分之二等于1196.40元這樣交工會經(jīng)費對嗎工會經(jīng)費如果按1196.40元交那老師這4角錢還往回 我問其他人了你咋就有角出現(xiàn)了 給我整不會了 老師按多少計算工會經(jīng)費對的
.綜合計算題M省甲公司屬于增值稅一般納稅人。該公司2023年有關經(jīng)營業(yè)務如下:(1)主營業(yè)務收入30000萬元,主營業(yè)務成本22000萬元;(2)其他業(yè)務收入4000萬元,其他業(yè)務成本3600萬元;(3)稅金及附加2420萬元(其中增值稅1260萬元);(4)管理費用2550萬元(含業(yè)務招待費500萬元),銷售費用2000萬元(含廣告費1850萬元),財務費用580萬元;(5)營業(yè)外收入600萬元,營業(yè)外支出210萬元,其中:營業(yè)外支出包括對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學校捐贈20萬元),違法排放污染物被環(huán)境保護部門罰款50萬元;(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資6000萬元;發(fā)生的工會經(jīng)費250萬元、職工福利費920萬元、職工教育經(jīng)費580萬元。要求:根據(jù)上述資料,按下列計算回答問題,每問需計算出合計數(shù):(5)營業(yè)外支出應調整的應納稅所得額;(6)職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應調整的應納稅所得額;(7)甲公司2023年度企業(yè)所得稅的應納稅所得額;,老師能不能詳細解答一下這三小問,算式可以列一下嘛嗚嗚嗚謝謝謝謝
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
老師這個4角繳納上去為什么還返回來了,不申報繳納可以嗎,我申報整數(shù)。
不能,因為這個是需要全額繳納的,這個有要求
我上月就因為多交2角返回來了,老師您意思不用管它就按1196.40元申報繳納,
嗯對,就按照這個1196.40 申報的