你好,你3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅能填寫申報(bào)嗎?
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財(cái)務(wù)賬也已經(jīng)入過了,但是對(duì)方8月份說電子票據(jù)開票有誤,重新開,現(xiàn)在只能沖紅了,我想問下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)?
#提問#自然人電子稅務(wù)局預(yù)繳納稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得怎么填寫,我們3月份開了1%的普票 不含稅銷售額585445.53,稅額5854.47,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶,只有開票收入,沒有其它費(fèi)用怎么填寫收入總額,成本費(fèi)用,利潤(rùn)總額?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬(wàn)的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬(wàn),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬(wàn),今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn),讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
現(xiàn)在報(bào)7月增值稅,電子稅務(wù)局有個(gè)3%的專票收入,但是是我們開錯(cuò)了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務(wù)局3%收入刪掉嗎?這樣和賬保持一致?
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報(bào)表在哪里找,
會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)怎么去掉想用這個(gè)文檔
老師,紙質(zhì)火車票填寫報(bào)表附二表,請(qǐng)問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)都是可以去個(gè)稅扣繳端報(bào)個(gè)稅的把
收到供應(yīng)商的退款,同時(shí)負(fù)數(shù)專用發(fā)票也開來了, 請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅a,記賬時(shí)是怎么處理的?是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+a,還是進(jìn)項(xiàng)稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對(duì)方會(huì)計(jì)不交接賬號(hào)密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設(shè)賬號(hào)和密碼嗎?
老師,我們公司,每個(gè)月通行費(fèi)有幾十上百?gòu)?,大部分每張都是幾塊十幾塊錢,這個(gè)有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個(gè)總的明細(xì)表嗎,謝謝
老師公司向個(gè)人租了輛車,一個(gè)多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個(gè)月期間我們油費(fèi)二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?
可以填,我們是醫(yī)藥行業(yè)
你好,那你應(yīng)該填寫3%減易計(jì)稅,賬上也是按照3%,這后期再紅沖就是后期紅沖了,再填寫負(fù)數(shù),你賬上不就紅沖了。
賬上不該,直接未開票收入填發(fā)票的負(fù)數(shù)不行嗎???
賬上的收入和申報(bào)表里面的收入一致嗎?只要一致就行。