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現(xiàn)在報(bào)7月增值稅,電子稅務(wù)局有個(gè)3%的專票收入,但是是我們開錯(cuò)了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務(wù)局3%收入銷售額130.49,稅額3.91,填到未開票收入銷售額-130.49,稅額-3.91嗎??這樣和賬保持一致?

2024-08-09 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-09 11:04

你好,你3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅能填寫申報(bào)嗎?

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快賬用戶6194 追問 2024-08-09 11:29

可以填,我們是醫(yī)藥行業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-08-09 11:29

你好,那你應(yīng)該填寫3%減易計(jì)稅,賬上也是按照3%,這后期再紅沖就是后期紅沖了,再填寫負(fù)數(shù),你賬上不就紅沖了。

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快賬用戶6194 追問 2024-08-09 11:35

賬上不該,直接未開票收入填發(fā)票的負(fù)數(shù)不行嗎???

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齊紅老師 解答 2024-08-09 11:36

賬上的收入和申報(bào)表里面的收入一致嗎?只要一致就行。

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你好,你3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅能填寫申報(bào)嗎?
2024-08-09
同學(xué),你好 不可以,你開具3%的收入,你賬上也要做3%的收入
2024-08-09
是的,把原來的收入做筆相反的賬務(wù)
2022-08-25
你好,對(duì)的,是的,做到今年借預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2023-06-25
你好 1. 去修改申報(bào)表 才行的 2. 所以你需要去更正了申報(bào)表后 才行 。 你如果數(shù)據(jù)沒有變 要去稅局那邊看下稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否有變化。 避免后期匯算也有問題。
2020-10-12
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