你好,是當(dāng)年的,還是以前年度的成本補結(jié)轉(zhuǎn)??
元月份暫估的票,現(xiàn)在要,調(diào)整成本。當(dāng)暫估入庫的成本大于實際成本時,調(diào)整成本是借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,還是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?
老師你好,在成本結(jié)轉(zhuǎn)時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品時,主營業(yè)務(wù)成本除了直接材料成本還包括哪些
一般納稅人利潤太高,可以暫估成本嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。還是可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
沒有庫存商品,沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,可以直接把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)直接借主營業(yè)務(wù)成本貸記庫存商品嗎?
老師,您好!請教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費,我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費,我該計入哪個科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫,到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請問授信后怎樣提額?
有對話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會計學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬,出口退稅單證收齊的金額是200萬人名幣,申報免抵退稅申報表時,怎么報更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎?
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報個稅,原來離職,
老師,財務(wù)主管告訴我,這個月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險,怎么操作沒有風(fēng)險
老師下午好,我想問一下利潤表里邊的所得稅費用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費用,減費用算出來的嗎?還是所得稅費用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費用那個欄里啊?
以前年度的,因為我看到有庫存商品余額很多,但是有190多萬的期初余額,想把這些結(jié)轉(zhuǎn)掉,因為我們實際并沒有在庫的庫存商品的
你好,那分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師那實際上如果只是結(jié)轉(zhuǎn)前期庫存的話也不用做以前年度損益調(diào)整的吧?相當(dāng)于前期購買的庫存,現(xiàn)在才賣掉
你好,正常銷售之前的庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本是?主營業(yè)務(wù)成本 如果是跨年發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤,就需要計入? ?以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 的