您好,工資按照應付數(shù)計算的
老師好,高新技術(shù)企業(yè), 計提工資時的會計科目是:研發(fā)費-人工費用-工資及福利費, 計提公司部分社保時, 會計科目是:管理費用-研發(fā)費 社保 計提公司部分公積金時, 會計科目是:管理費用-研發(fā)費公積金, 會計科目是這樣的話,用調(diào)整嗎?他們都是研發(fā)部門
老師,我們公司有一個關聯(lián)方乙公司,但那個乙公司業(yè)務很少,我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務做了,但年底審計讓我們調(diào)整這部分的人工費,乙公司計提了員工工資,我們把平時計提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來,我想問一下,我們公司平時計提費用按部門計提,但要挪一部分費用給乙公司,就得沖費用掛往來,沖的這個費用是管理費用-工資(負數(shù))按部門是公司,但我們自己公司計提沒有公司部門,沖的這個費用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負數(shù),科目余額沒問題,
郭老師!請問下,是不是計提工資和社保時,工資就按應發(fā)加補貼計提,社保就按公司承擔部分計提,其他先不做任何處理。 在放工資時,借其他應收-社保 在交費時,貸其他應收-社保
公司想申請高新技術(shù)企業(yè),請問計提研發(fā)費用時,工資是按實發(fā)數(shù)計提還是按照應付數(shù)計提(工資目前沒有區(qū)分研發(fā)部門和其他部門),社保是按公司承擔部分計提還是全部數(shù)計提?
老師我有個問題想請教您一下。我們單位10月繳納當月社保企業(yè)部分及個人部分,月底計提工資,次月20日發(fā)放上個月工資。這種企業(yè)先繳納社保墊付個人部分當月需要計提社保嗎?計提當月工資是按照工資總數(shù)計提還是按照扣除社保部分計提?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
社保是公司承擔部分