借主營業(yè)務(wù)成本 借 管理費用的負數(shù)
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
刷單分錄是不是 入賬借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 報銷時候借管理費用福利費 貸銀行存款 成本結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 后 需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎? 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本 、管理費用、制造費用、財務(wù)費用
企業(yè)管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,怎么做分錄,老師,我按照借主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用做了分錄,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益時,又給主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,余額就沒有變化了
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個問題想請教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個項目有1000多萬,我應(yīng)該怎么樣去處理這個項目比較好?是在那邊直接開一個銀行賬戶,還是在那邊成立一個分公司?
老師,無票收入做賬時,憑證后面是不是跟合同和出庫單呢
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務(wù)合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。